預算機關
臺北市勞動檢查處
承辦單位
秘書室、綜合規劃科、會計室、人事室、政風室
預算金額
111,673,000 元()
計畫內容
1.辦理各項物品、工程之採購及招標、文書管理、研考(含人民陳情、申訴、專案、行政革新、局務
預期成果
1.配合業務科工作進度辦理物品、設備、儀器等採購作業,並辦理收發文及檔案管理等文書作業,縮短文書處理時限、簡化作業流程,提升行政效率,加強為民服務並提供本市勞工及雇主有關職業安
全衛生資料及諮詢服務,提升為民服務績效,促進業務順利推展。
2.確實做到事前控制、事後審核,務期預算與計畫配合。
3.強化職位功能,厲行分層負責,推行組織學習單一窗口,塑造快樂、創新、效率之公務環境。
4.落實監督功能,提高守法意識,防止貪瀆弊案,促進廉潔風氣及行政透明度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數96,868,000元,增加6,563,000元。 | 103,431,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 103,431,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,152,865 | ||||
| 職員86人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 65,152,865 | 65,152,865 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,222,280 | ||||
| 職工5人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,222,280 | 2,222,280 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,183,400 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,391,135 | 7,391,135 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 8,792,265 | 8,792,265 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,434,936 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,408,000 | 1,408,000 | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動檢查員)。 | 57×12 | 人、月 | 630 | 430,920 | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動檢查員)。 | 16×12 | 人、月 | 1,008 | 193,536 | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動檢查員)。 | 5×12 | 人、月 | 1,176 | 70,560 | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動檢查員)。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 員工上下班交通費(含聘用勞動檢查員)。 | 22×12 | 人、月 | 1,200 | 316,800 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,571,139 | ||||
| 本處員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,786,345 | 1,786,345 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 1,784,794 | 1,784,794 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,505,964 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,328,184 | 7,328,184 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 177,780 | 177,780 | ||
| 1055 | 保險 | 6,360,416 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,038,612 | 4,038,612 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,096,124 | 2,096,124 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 225,680 | 225,680 |