預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
資訊室
預算金額
4,949,000 元()
計畫內容
預期成果
充實設備,增加行政效率,提升服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數32,033,000元,減少27,084,000元。 | 4,949,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 890 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 890 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數890元。 | 1 | 年 | 890 | 890 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 4,374,906元,(不含109及110 年度已編列2,543,424元),除 至以前年度已編列3,662,712 元外,本年度編列最後1年經 費712,194元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
712,194 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 712,194 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 712,194 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 712,194 | 712,194 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,832,002元,(不含110年度已 編列1,108,992元),除至以前 年度已編列2,554,668元外, 本年度編列851,556元,餘 425,778元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
851,556 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 851,556 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 851,556 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 851,556 | 851,556 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,463,800元,除至以前年度 已編列3,411,000元外,本年 度編列1,127,160元,餘 1,925,640元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,127,160 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,127,160 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,127,160 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,127,160 | 1,127,160 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 6,053,400元,除至以前年度 已編列2,124,720元外,本年 度編列1,041,480元,餘 2,887,200元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,041,480 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,041,480 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,041,480 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,041,480 | 1,041,480 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,180,600元,除至以前年度 已編列569,160元外,本年度 編列571,320元,餘2,040,120 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
571,320 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 571,320 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 571,320 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 571,320 | 571,320 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費3,078,000元,本 年度編列644,400元,餘 2,433,600元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
644,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 644,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 644,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 644,400 | 644,400 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,078,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 90 | 臺 | 34,200 | 3,078,000 |