資料來源:09190社會局第80頁
預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
680,504,000 元(
計畫內容
預期成果
1.配合本局年度施政計畫及有關法令漸次完成各項工作暨協助行政事務出納及財產管理,提升行政效 率。 2.切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫配合。 3.強化組織功能,貫徹分層負責,鼓舞員工士氣、發揮職務效能、加強為民服務。 4.增進員工法律常識,樹立廉能形象,落實政風預防措施,以杜絕貪瀆不法弊端。 5.配合各項業務計畫,加強並維護資訊化系統功能,提升行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數598,600,000元,增加27,463,000元。 626,063,000
1000 人事費 626,063,000
1010 政務人員待遇 1,739,040
政務人員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,739,040 1,739,040
1015 法定編制人員待遇 240,903,040
職員395人薪津(詳人事費分析表)。 1 240,903,040 240,903,040
1020 約聘僱人員待遇 154,886,316
聘用370人薪津(詳人事費分析表)。 1 139,145,484 139,145,484
約僱37人薪津(詳人事費分析表)。 1 15,740,832 15,740,832
1025 技工及工友待遇 10,657,350
職工32人工資(詳人事費分析表)。 1 10,657,350 10,657,350
1030 獎金 74,563,477
依考績法規定核發之獎金。 1 23,554,219 23,554,219
依規定核發之年終工作獎金。 1 51,009,258 51,009,258
1035 其他給與 22,067,332
休假補助費。 1 11,456,000 11,456,000
員工上下班交通費。 355×12 人、月 630 2,683,800
員工上下班交通費。 125×12 人、月 1,008 1,512,000
員工上下班交通費。 81×12 人、月 1,176 1,143,072
員工上下班交通費。 270×12 人、月 1,200 3,888,000
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,260 45,360
替代役役男上下班交通費。 20×12 人、月 630 151,200
替代役役男上下班交通費。 20×12 人、月 1,200 288,000
圓通居(原遊民收容中心)技工、工友監護費。 1×12 人、月 700 8,400
老人自費安養中心技工、工友監護費。 5×12 人、月 700 42,000
平日夜間待命緊急聯繫工作費。 5×250 人、日 300 375,000
例假日待命緊急聯繫工作費。 5×115 人、日 500 287,500
端午節、中秋節待命緊急聯繫工作費加倍。 5×2 人、日 500 5,000
春節期間待命緊急聯繫工作費。 4×9 人、日 500 18,000
春節期間待命緊急聯繫工作費加倍(除夕至初三)。 9×4 人、日 500 18,000
圓通居(原遊民收容中心)工友夜點費。 2×365 人、日 200 146,000
1040 加班費 32,819,787
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 23,474,090 23,474,090
不休假出勤加班費。 1 9,345,697 9,345,697
1045 退休退職給付 4,008,000
職工退休退職給付。 1 4,008,000 4,008,000
1050 退休離職儲金 37,472,345
提撥退撫基金。 1 25,683,654 25,683,654
提撥約聘僱人員離職儲金及新制勞工退休金。 1 10,189,944 10,189,944
提撥職工勞工退休準備金。 1 1,598,747 1,598,747
1055 保險 46,946,313
職員及職工健保費。 1 14,838,544 14,838,544
約聘僱健保費。 1 10,006,860 10,006,860
職員公保費。 1 7,073,678 7,073,678
職工勞保費。 1 1,142,079 1,142,079
約聘僱勞保費。 1 13,885,152 13,885,152