預算機關
臺北市政府都市發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、資訊室
預算金額
319,722,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理規則及文書處理實施要點等相關法規辦理本局事務、出納、文書、財產等行政管理業
預期成果
1.可適切支援本局各項業務。2.增進預算效益,提高業務績效。
3.提高行政效能,加強員工工作智能,並照顧員工福利待遇。
4.澄清吏治,革新政風,並提升行政效率,爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.提高行政績效,並推動業務研究發展。
6.提升資訊服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數291,571,000元,減少763,000元。 | 290,808,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 290,808,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,759,440 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,759,440 | 1,759,440 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 163,928,581 | ||||
| 職員242人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 163,928,581 | 163,928,581 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,800,000 | ||||
| 聘用21人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 10,800,000 | 10,800,000 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,031,080 | ||||
| 職工33人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 15,031,080 | 15,031,080 | ||
| 1030 | 獎金 | 41,916,800 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 17,950,000 | 17,950,000 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 23,966,800 | 23,966,800 | ||
| 1035 | 其他給與 | 7,024,128 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 200×12 | 人、月 | 630 | 1,512,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 28×12 | 人、月 | 1,008 | 338,688 | ||
| 員工上下班交通費。 | 30×12 | 人、月 | 1,176 | 423,360 | ||
| 員工上下班交通費。 | 34×12 | 人、月 | 1,200 | 489,600 | ||
| 員工上下班交通費。 | 4×12 | 人、月 | 1,260 | 60,480 | ||
| 1040 | 加班費 | 9,514,899 | ||||
| 本局員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,509,199 | 3,509,199 | ||
| 未休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 6,005,700 | 6,005,700 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,688,032 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 1,688,032 | 1,688,032 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 19,676,000 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 17,000,000 | 17,000,000 | ||
| 提撥離職儲金。 | 1 | 年 | 115,428 | 115,428 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 2,560,572 | 2,560,572 | ||
| 1055 | 保險 | 19,469,040 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 11,187,740 | 11,187,740 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 622,260 | 622,260 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 5,129,040 | 5,129,040 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,293,384 | 1,293,384 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 1,236,616 | 1,236,616 |