資料來源:02009都市計畫委員會第19頁
預算機關
臺北市都市計畫委員會
承辦單位
第二組
預算金額
18,235,000 元(
計畫內容
 1.辦理有關文書、事務、出納、印信、典守、公有財產及不屬其他組室之事項,依照市府各機關文
預期成果
 1.適時完成行政管理工作及提高行政效率。2.適時完成行政研考工作,以提高行政效率,達成業務預期目標。 3.適時完成歲計、會計等工作及提高預算執行效能。 4.適時完成人事服務工作,進而使同仁提升行政效能並做好為民服務工作。 5.提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,確保國家公務機密,維護民眾合法權益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數17,124,000元,增加720,000元。 17,844,000
1000 人事費 17,844,000
1015 法定編制人員待遇 9,738,352
職員11人薪津(詳人事費分析表)。 1 9,738,352 9,738,352
1025 技工及工友待遇 1,339,229
職工3人工資(詳人事費分析表)。 1 1,339,229 1,339,229
1030 獎金 3,140,625
依考績法規定核發之獎金。 1 1,677,390 1,677,390
依規定核發之年終工作獎金。 1 1,463,235 1,463,235
1035 其他給與 370,448
休假補助費。 1 224,000 224,000
員工上下班交通費。 6×12 人、月 630 45,360
員工上下班交通費。 6×12 人、月 1,008 72,576
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,176 14,112
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,200 14,400
1040 加班費 882,171
本會員工辦理各項業務超時加班費。 1 245,571 245,571
未休假出勤加班費。 1 636,600 636,600
1050 退休離職儲金 1,297,798
提撥退撫基金。 1 1,140,323 1,140,323
提撥勞工退休準備金。 1 157,475 157,475
1055 保險 1,075,377
職員及職工健保費。 1 641,360 641,360
職員公保費。 1 318,889 318,889
職工勞保費。 1 115,128 115,128