預算機關
臺北市政府捷運工程局第二區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組、土木科
預算金額
73,448,000 元()
計畫內容
1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。
3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管
理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。
4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。
5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。
3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。
4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。
5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。
6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數65,173,000元,減少4,922,000元。 | 60,251,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 60,251,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,564,560 | ||||
| 職員35人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 25,564,560 | 25,564,560 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,706,720 | ||||
| 職工24人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 11,706,720 | 11,706,720 | ||
| 1030 | 獎金 | 8,797,805 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 4,353,545 | 4,353,545 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 4,444,260 | 4,444,260 | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,596,952 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 928,000 | 928,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 23×12 | 人、月 | 630 | 173,880 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,008 | 108,864 | ||
| 員工上下班交通費。 | 9×12 | 人、月 | 1,176 | 127,008 | ||
| 員工上下班交通費。 | 18×12 | 人、月 | 1,200 | 259,200 | ||
| 1040 | 加班費 | 2,363,255 | ||||
| 辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員274,115元、人事 室33,500元、會計室56,500 元、政風室22,500元) |
1 | 年 | 386,615 | 386,615 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,976,640 | 1,976,640 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 2,841,672 | ||||
| 駐衛警及職工共3人退休金及退職補償金。 | 1 | 年 | 2,841,672 | 2,841,672 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,569,892 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,399,220 | 2,399,220 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,170,672 | 1,170,672 | ||
| 1055 | 保險 | 3,810,144 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 2,068,872 | 2,068,872 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 632,364 | 632,364 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,108,908 | 1,108,908 |