資料來源:29108捷運局第二區工程處第19頁
預算機關
臺北市政府捷運工程局第二區工程處
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊小組、土木科
預算金額
73,448,000 元(
計畫內容
 1.依據事務管理彙編、研考等規定辦理行政事務管理、財產管理、出納及研究考核等工作。2.依據主計相關法令規定,配合各科室業務推展辦理歲計、會計及統計工作。 3.依據人事業務相關法令規定辦理組織編制、分層負責、任免遷調、升遷考核、考績獎懲、勤惰管 理、各項福利措施、人事資料資訊化管理及工職人事管理等事項。 4.辦理端正政風、公務機密維護及機關設施維護等工作。 5.依本府資訊相關法令規定,辦理電腦設備管理、採購及維護等工作。
預期成果
 1.有效提升作業品質及行政作業效率並加強市產管理,順利完成行政業務。2.貫徹計畫預算之實施並達成各類支出核實有效之要求。 3.提高人事服務品質,維護同仁權益,增進工作效率。 4.提高員工防護警覺、端正政風、維護政府形象、爭取民眾對政府之向心力與支持。 5.節省人力、提高工作績效,適時提供各階人員與主管決策參考。 6.有效管制捷運工程各項作業電腦化,提高作業品質,完成工程管理目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數65,173,000元,減少4,922,000元。 60,251,000
1000 人事費 60,251,000
1015 法定編制人員待遇 25,564,560
職員35人薪津(詳人事費分析表)。 1 25,564,560 25,564,560
1025 技工及工友待遇 11,706,720
職工24人工資(詳人事費分析表)。 1 11,706,720 11,706,720
1030 獎金 8,797,805
依考績法規定核發之獎金。 1 4,353,545 4,353,545
依規定核發之年終工作獎金。 1 4,444,260 4,444,260
1035 其他給與 1,596,952
休假補助費。 1 928,000 928,000
員工上下班交通費。 23×12 人、月 630 173,880
員工上下班交通費。 9×12 人、月 1,008 108,864
員工上下班交通費。 9×12 人、月 1,176 127,008
員工上下班交通費。 18×12 人、月 1,200 259,200
1040 加班費 2,363,255
辦理各項業務超時加班費。(府會聯絡員274,115元、人事
室33,500元、會計室56,500
元、政風室22,500元)
1 386,615 386,615
不休假出勤加班費。 1 1,976,640 1,976,640
1045 退休退職給付 2,841,672
駐衛警及職工共3人退休金及退職補償金。 1 2,841,672 2,841,672
1050 退休離職儲金 3,569,892
提撥退撫基金。 1 2,399,220 2,399,220
提撥勞工退休準備金。 1 1,170,672 1,170,672
1055 保險 3,810,144
職員及職工健保費。 1 2,068,872 2,068,872
職員公保費。 1 632,364 632,364
職工勞保費。 1 1,108,908 1,108,908