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資料來源:08174交通事件裁決所第29頁
預算機關
臺北市交通事件裁決所
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
5,815,000 元(
計畫內容
1.配合業務需要適時採購及汰舊換新各項設備。2.依規定程序辦理採購。
預期成果
1.加強業務推展,提高便民服務品質。2.提升內部網路傳輸品質及可用性,提高行政效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
04 其他設備 較上年度預算數1,512,000元,增加4,303,000元。 5,815,000
3000 設備及投資 4,328,978
3030 資訊軟硬體設備費 2,252,500
網路及資訊周邊設備。 1 1,972,500 1,972,500
套裝軟體。 1 280,000 280,000
3035 雜項設備費 2,076,478
汰換不斷電系統。 2 273,000 546,000
汰換7樓及8樓刷卡鐘。 2 35,000 70,000
汰換裁決書印刷機。 1 820,000 820,000
購置微電腦全自動摺紙機及電腦連線型摺封機。 1 600,000 600,000
汰換8樓飲水機。 2 20,000 40,000
配合預算編列至千元,增列進位數478元。 1 478 478
01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
622,726元(不含109及110年度
已編列419,544元),除以前年
度已編列521,352元外,本年
度編列最後一年經費101,374
元,其各年度資金需求詳繼
續性計畫分年資金需求表。
101,374
3000 設備及投資 101,374
3030 資訊軟硬體設備費 101,374
本年度所需電腦租賃費。 1 101,374 101,374
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,816,776元(不含110年度已編
列560,640元),除以前年度已
編列1,211,184元外,本年度
編列403,728元,餘201,864元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳繼續性計畫分年
資金需求表。
403,728
3000 設備及投資 403,728
3030 資訊軟硬體設備費 403,728
本年度所需電腦租賃費。 1 403,728 403,728
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,949,400元,除以前年度已
編列1,028,520元外,本年度
編列339,840元,餘581,040元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳繼續性計畫分年
資金需求表。
339,840
3000 設備及投資 339,840
3030 資訊軟硬體設備費 339,840
本年度所需電腦租賃費。 1 339,840 339,840
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,744,200元,除以前年度已
編列624,240元外,本年度編
列312,120元,餘807,840元編
列於以後年度,其各年度資
312,120
金需求詳繼續性計畫分年資
金需求表。
0
3000 設備及投資 312,120
3030 資訊軟硬體設備費 312,120
本年度所需電腦租賃費。 1 312,120 312,120
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,026,000元,除以前年度已
編列183,600元外,本年度編
列185,760元,餘656,640元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳繼續性計畫分年資
金需求表。
185,760
3000 設備及投資 185,760
3030 資訊軟硬體設備費 185,760
本年度所需電腦租賃費。 1 185,760 185,760
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費684,000元,本年
度編列143,200元,餘540,800
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳新興計畫分年
資金需求表。
143,200
3000 設備及投資 143,200
3030 資訊軟硬體設備費 143,200
本年度所需電腦租賃費。 1 143,200 143,200
總工程費(或總經費)明細如下: 684,000
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 20 34,200 684,000