預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
機電科
預算金額
602,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦設備。
預期成果
充實各項電腦設備以應業務需要,並增加工作效率,積極推行辦公室自動化,達成各項業務自動化目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數518,000元,增加84,000元。 | 602,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 818 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 818 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數818元。 | 1 | 年 | 818 | 818 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 345,942元(不含109及110年度 已編列235,440元),除以前年 度已編列291,600元外,本年 度編列最後一年經 費54,342元,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
54,342 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 54,342 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 54,342 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 54,342 | 54,342 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 481,140元(不含110年度已編 列138,240元),除以前年度已 編列311,850元外,本年度編 列106,920元,餘62,370元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
106,920 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 106,920 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 106,920 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 106,920 | 106,920 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 615,600元,除以前年度已編 列326,160元外,本年度編列 108,000元,餘181,440元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
108,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 108,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 108,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 615,600元,除以前年度已編 列211,680元外,本年度編列 101,520元,餘302,400元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
101,520 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,520 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 101,520 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 101,520 | 101,520 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 581,400元,除以前年度已編 列104,040元外,本年度編列 101,520元,餘375,840元編列 於以後年度,其各年度資金 |
101,520 | |||||
| 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,520 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 101,520 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 101,520 | 101,520 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費為615,600元,本 年度編列128,880元,餘 486,720元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
128,880 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 128,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 128,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 128,880 | 128,880 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 615,600 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 18 | 臺 | 34,200 | 615,600 |