預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
222,224,000 元()
計畫內容
1.總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程。2.館舍整修(含無障礙設施改善)工程。
預期成果
館舍完成後,可提供該地區市民閱覽場所,充實市民精神生活,端正社會風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 館舍整修工程 | 較上年度預算數214,040,000元,增加8,184,000元。 | 222,224,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 419 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 419 | ||||
| 配合預算編列至千元,編列進位數419元。 | 1 | 式 | 419 | 419 | ||
| 01康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費) (1)本工程原為108-115年度連 續性計畫,擬修正為108-116 年度連續性計畫,由本館主 政,教育局合併參建,總經 費為19,526,000元,按使用空 間比例分攤。 (2)本館分攤80.01%,負擔總 經費15,622,000元,除以前年 度已編列11,679,000元外,本 年度編列1,477,000元,餘 2,466,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,477,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,477,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,477,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,477,000 | 1,477,000 | ||
| 02臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費) (1)本工程原為111-115年度連 續性計畫,擬修正為111-116 年度連續性計畫,由本館主 政,教育局合併參建,總經 費為634,884,000元,按使用空 間比例分攤。 (2)本館分攤80.01%,負擔總 經費507,971,000元,除以前年 度已編列156,871,000元外(其 中111年度不予保留19,686,775 元),本年度編列97,909,000 元,餘272,877,775元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
97,909,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 97,909,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 97,909,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 96,812,000 | 96,812,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,097,000 | 1,097,000 | ||
| 03臺北市音樂與圖書中心工程(專案管理費)(分攤款) (1)本工程為108-118年連續性 計畫,由文化局主政,本館 合併參建,總經費260,944,000 元,108-110年度按使用空間 比例分攤,111年起按統包工 程費比例分攤。 (2)本館分攤44%,負擔總經 費116,543,000元,除以前年度 已編列24,407,000元外,本年 度編列44,000元,餘 92,092,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
44,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 44,000 | ||||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 44,000 | 44,000 | ||
| 04臺北市音樂與圖書中心工程(分攤款) (1)本案為110-118年度連續性 計畫,總工程經費 7,163,570,000元。由文化局主 |
44,000 | |||||
| 政,本館參建,110年度按使 用空間比例分攤,111至118 年度按工程費比例分攤。 (2)本館分攤為44%,負擔總 經費3,155,622,000元,除以前 年度已編列120,201,000元外, 本年度編列44,000元,餘 3,035,377,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 44,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 44,000 | 44,000 | ||
| 05臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程 (1)本工程原為108-114年連續 性計畫,擬修正為108-115年 連續性計畫。由都市發展局 主辦,教育局及本館合併參 建,總經費為3,563,504,969 元,按使用面積比例分攤。 (2)本館108-113年原分攤 3.7%,114-115年擬修正為分 攤3.58%,原分攤總經費 95,143,000元,擬修正為 127,600,000元,除以前年度已 編列67,352,000元外,本年度 編列32,995,000元,餘 27,253,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
32,995,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 32,995,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 32,995,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 32,355,302 | 32,355,302 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 469,698 | 469,698 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 170,000 | 170,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 127,600,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 121,950,243 | 121,950,243 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 5,058,875 | 5,058,875 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 590,882 | 590,882 | ||
| 06華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款 本工程為112-115年連續性計 畫,總經費為215,094,915元, 除以前年度已編列107,546,000 元外,本年度編列53,773,000 元,餘53,775,915元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
53,773,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,773,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 53,773,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 53,773,000 | 53,773,000 | ||
| 07中崙合署辦公大樓外牆改善工程 (1)本工程為113-114年連續性 計畫,由本館主政,少年警 察隊、松山區公所及消防局 參建,總經費為19,744,000 元,按使用空間比例分攤。 (2)本館分攤29.73%,負擔總 經費5,869,000元,除以前年 度已編列332,000元外,本年 度編列最後1年經費5,537,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,537,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,537,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,537,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,148,000 | 5,148,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 258,000 | 258,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 131,000 | 131,000 | ||
| 08安康民閱新館整修工程本工程原為113-114年連續性 計畫,擬修正為113-115年連 續性計畫,總經費為 25,120,137元,除以前年度已 編列999,743元外,本年度編 列15,000元,餘24,105,394元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
15,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,000 | ||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | ||
| 09安康民閱新館空調裝設工程 本工程原為113-114年連續性 計畫,擬修正為113-115年連 續性計畫,總經費為 9,091,784元,除以前年度已 編列371,321元外,本年度編 列15,000元,餘8,705,463元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後分年資金需求 表。 |
15,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 15,000 | ||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 15,000 | 15,000 | ||
| 10萬興市場大樓外牆防水改善工程 (1)本工程為113-115年連續性 計畫,由文山區公所主政, 市場處、建築管理工程處、 社會局及本館合併參建,總 經費為44,850,000元,按使用 空間比例分攤。 (2)本館分攤18.39%,負擔總 經費8,249,000元,除以前年 度已編列382,000元外,本年 度編列3,120,000元,餘 4,747,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
3,120,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,120,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,120,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 | ||
| 11民生社區中心中央空調主幹線汰換工程分攤款 (1)本工程為113-114年連續性 計畫,由民政局主政,社會 局、教育局、警察局松山分 局、松山區公所及本館合併 參建,總經費為20,076,000 元,按使用面積比例分攤。 (2)本館分攤16.86%,負擔總 經費3,385,000元,除以前年 度已編列512,000元外,本年 度編列最後1年經費2,873,000 |
2,873,000 | |||||
| 元,其各年度資金需求詳如 後分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,873,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,873,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,669,000 | 2,669,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 158,000 | 158,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 46,000 | 46,000 | ||
| 12總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程 | 1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 14內湖行政中心空調系統汰換工程分攤款 本工程由內湖區公所主政, 中山地政事務所、內湖區健 康服務中心、內湖區戶政事 務所、就業服務處、稅捐稽 徵處、財政部臺北國稅局、 聯合醫院及本館合併參建, 總經費18,883,000元,按持分 面積比例分攤,本館分攤 13.68%,計2,583,000元。 |
2,583,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,583,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,583,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,339,000 | 2,339,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 196,000 | 196,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 48,000 | 48,000 | ||
| 16民生副中心頂樓水箱整修工程 本工程由家庭暴力暨性侵害 防治中心主政,市場處、警 察局松山分局、松山幼兒 園、社會局、環境保護局、 建築管理工程處、工務局公 園路燈工程管理處及本館合 併參建,總經費1,130,000 元,按持分面積比例分攤, 本館分攤28.09%,計317,000 |
317,000 | |||||
| 元。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 317,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 317,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 286,437 | 286,437 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 24,634 | 24,634 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 5,929 | 5,929 | ||
| 17臺北市松山綜合大樓建物拆除工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由本館主政,社會 局、動產質借處、工務局水 利工程處及本館合併參建, 總經費20,254,000元,按持分 面積比例分攤。 (2)本館分攤56.62%,負擔總 經費11,468,000元,本年度編 列497,000元,餘10,971,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
497,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 497,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 497,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 497,000 | 497,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 11,468,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,480,000 | 10,480,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 790,000 | 790,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 198,000 | 198,000 | ||
| 18雙連市場合署大樓頂樓防水工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由本館主政,市場 處、財政部臺北國稅局、警 察局大同分局合併參建,總 經費為11,024,000元,按使用 空間比例分攤。 (2)本館分攤11.98%,負擔總 經費1,321,000元,本年度編 列56,000元,餘1,265,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 |
56,000 | |||||
| 求表。 | 0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 56,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 56,000 | 56,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,321,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,195,000 | 1,195,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 102,000 | 102,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 | ||
| 19天母超市合署大樓頂樓排水溝改善工程 本工程由市場處主政,士林 區公所及本館合併參建,總 經費191,000元,按持分面積 比例分攤,本館分攤 39.10%,計75,000元。 |
75,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 75,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 75,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 75,000 | 75,000 | ||
| 21柳鄉民眾閱覽室親子友善空間改善工程 | 7,600,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,600,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,600,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,684,818 | 6,684,818 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 534,786 | 534,786 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 133,696 | 133,696 | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 246,700 | 246,700 | ||
| 22天母分館空調系統改善工程 | 7,486,183 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,486,183 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,486,183 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,868,058 | 6,868,058 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 480,764 | 480,764 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 137,361 | 137,361 | ||
| 25東湖分館無障礙電梯設備汰換工程 | 2,172,398 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,172,398 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,172,398 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,070,023 | 2,070,023 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 102,375 | 102,375 | ||
| 28雙連市場大樓無障礙電梯可行性評估 本工程由本館主政,市場 處、財政部臺北國稅局、警 察局大同分局及本館合併參 建,總經費275,000元,按使 用空間比例分攤,本館分攤 11.98%,計33,000元。 |
33,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 33,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 33,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 33,000 | 33,000 | ||
| 29民生社區中心外牆整修工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由民政局主政,社會 局、教育局、停車管理工程 處、警察局松山分局、松山 區公所、松山區戶政事務所 及本館合併參建,總經費 18,213,000元,按持分面積比 例分攤。 (2)本館分攤14.43%,負擔總 經費2,627,000元,本年度編 列2,102,000元,餘525,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
2,102,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,102,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,102,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,876,000 | 1,876,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 168,000 | 168,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 58,000 | 58,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,627,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,345,000 | 2,345,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 210,000 | 210,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 72,000 | 72,000 |