預算機關
臺北市孔廟管理委員會
承辦單位
本會
預算金額
288,000 元()
計畫內容
個人電腦租賃、網路附加儲存系統、人流計數系統等。
預期成果
充實辦公室電腦設備及孔廟所需設備,以增加工作效率及服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數281,000元,增加7,000元。 | 288,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 245,496 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 145,629 | ||||
| 新購人流計數系統。 | 1 | 式 | 145,020 | 145,020 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數609元。 | 1 | 年 | 609 | 609 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 99,867 | ||||
| 汰換網路附加儲存設備。 | 1 | 部 | 99,867 | 99,867 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 18,204元(不含109及110年度 已編列13,080元),除至上年 度已編列16,200元,本年度編 最後1年經費2,004元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
2,004 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,004 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,004 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 2,004 | 2,004 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 25,245元(不含110年度已編列 6,680元),除至上年度已編列 17,820元,本年度編列5,940 元,餘1,485元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,940 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,940 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,940 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 5,940 | 5,940 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 68,400元,除至上年度已編列 36,240元,本年度編列12,000 元,餘20,160元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
12,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 12,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 136,800元,除至上年度已編 列47,040元,本年度編列 22,560元,餘67,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
22,560 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 22,560 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 22,560 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 22,560 | 22,560 |