資料來源:02042北投區公所第35頁
預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
160,206,000 元(
計畫內容
 1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.縮短文書處理時限,簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,達成行政革新目標,提升為民服 務品質並落實市民主義。 3.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合,並編列區務統計年 報。 4.強化機關組織功能,促進人力資源之有效運用管理,樹立主動積極、熱誠服務之正確觀念。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數126,473,000元,減少2,990,000元。 123,483,000
1000 人事費 123,483,000
1015 法定編制人員待遇 77,662,680
職員130人薪津(詳人事費分析表)。 1 77,662,680 77,662,680
1025 技工及工友待遇 2,073,720
職工5人工資(詳人事費分析表)。 1 2,073,720 2,073,720
1030 獎金 18,811,321
依考績法規定核發之獎金。 1 8,361,900 8,361,900
依規定核發之年終工作獎金。 1 10,449,421 10,449,421
1035 其他給與 3,676,209
休假補助費。 1 2,190,057 2,190,057
員工上下班交通費。 65×12 人、月 630 491,400
員工上下班交通費。 9×12 人、月 1,008 108,864
員工上下班交通費。 29×12 人、月 1,176 409,248
員工上下班交通費。 31×12 人、月 1,200 446,400
替代役男上下班交通費。 4×12 人、月 630 30,240
1040 加班費 4,728,388
本所員工辦理各項業務超時加班費。 1 1,467,498 1,467,498
未休假加班費。 1 3,260,890 3,260,890
1050 退休離職儲金 8,233,973
提撥退撫基金。 1 7,851,833 7,851,833
提撥勞工退休準備金。 1 382,140 382,140
1055 保險 8,296,709
職員及職工健保費。 1 4,961,785 4,961,785
職員公保費。 1 2,769,148 2,769,148
職工勞保費。 1 565,776 565,776