預算機關
臺北市中山區公所
承辦單位
民政課、經建課
預算金額
50,696,000 元()
計畫內容
1.區民活動中心零星整修工程。
預期成果
1.改善區民集會、文康休閒場所。2.增加美觀及提高區民使用率。
3.落實鄰里自治,美化居住環境。
4.關懷銀髮族群,提供休閒設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數25,103,000元,增加25,593,000元。 | 50,696,000 | |||
| 06區民活動中心零星整修工程 | 1,776,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,776,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,776,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,716,291 | 1,716,291 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 59,709 | 59,709 | ||
| 19聚盛區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-114年度連續 性計畫,擬修正為106-115年 度連續性計畫,自108年度起 配合臺北市政府都市發展局 主辦之中山區錦州社會住宅 新建工程參建,總經費為 3,148,597,808元,本所應分攤 總工程經費為39,375,000元, 除至以前年度已編列 23,750,000元外,本年度編列 |
13,224,000 | |||||
| 13,224,000元,餘2,401,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,224,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 13,224,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 12,431,015 | 12,431,015 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 781,015 | 781,015 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 11,970 | 11,970 | ||
| 20永安區民活動中心新建工程分攤款 本工程原係106-114年度連續 性計畫,擬修正為106-115年 度連續性計畫,自108年度起 配合臺北市政府都市發展局 主辦之中山區培英社會住宅 新建工程參建,總經費原經 議會審定為937,339,000元,擬 修正為1,263,570,058元,本所 應分攤總工程經費原為 24,464,000元,擬修正為 32,979,000元,除至以前年度 已編列23,796,000元外,本年 度編列5,601,000元,餘 3,582,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,601,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,601,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,601,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 5,201,375 | 5,201,375 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 398,516 | 398,516 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,109 | 1,109 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 32,979,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,813,953 | 30,813,953 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,950,835 | 1,950,835 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 214,212 | 214,212 | ||
| 25力行區民活動中心新建工程分攤款 | 6,640,000 | |||||
| 本工程原係109-114年度連續 性計畫,擬修正為109-115年 度連續性計畫,本所自110年 度起配合臺北市政府都市發 展局主辦之中山區力行社會 住宅新建工程參建,總經費 原經議會審定為230,000,000 元,擬修正為282,170,847元, 本所應分攤總工程經費原為 12,190,000元,擬修正為 17,958,000元,除至以前年度 已編列6,244,000元外,其中 110年度不予保留62,248元、 111年度不予保留864,000元, 本年度編列6,640,000元,餘 6,000,248元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,640,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,640,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 6,085,000 | 6,085,000 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 年 | 474,000 | 474,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 17,958,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 16,751,498 | 16,751,498 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,025,517 | 1,025,517 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 180,985 | 180,985 | ||
| 28聚盛區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性 計畫,總經費為3,464,000 元,本年度編列145,000元, 餘3,319,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
145,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 145,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 145,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 145,000 | 145,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,464,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,093,500 | 3,093,500 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 263,500 | 263,500 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 107,000 | 107,000 | ||
| 29永安區民活動中心簡易室內裝修工程 本工程為114-115年度連續性 計畫,總經費為3,347,000 元,本年度編列140,000元, 餘3,207,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
140,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 140,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 140,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 140,000 | 140,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,347,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,989,400 | 2,989,400 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 254,600 | 254,600 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 103,000 | 103,000 | ||
| 34北安里及大直里高地供水工程 本工程為113-115年度連續性 計畫,委由臺北市自來水事 業處辦理,總經費為 33,800,000元,除以前年度已 編列2,000,000元外,本年度 編列21,800,000元,餘 10,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
21,800,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 21,800,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 21,800,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 21,167,971 | 21,167,971 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 632,029 | 632,029 | ||
| 39長春區民活動中心無障礙改善工程 | 1,115,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,115,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,115,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 995,521 | 995,521 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 85,359 | 85,359 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 34,120 | 34,120 | ||
| 40行孝區民活動中心地坪整修改善工程分攤款 | 255,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 255,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 255,000 | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 228,774 | 228,774 | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 18,640 | 18,640 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 7,586 | 7,586 |