資料來源:02032信義區公所第41頁
預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
153,531,000 元(
計畫內容
 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理
預期成果
 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率,縮短文書處理時限,簡   化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,提升為民服務品質並落實市民主義。 2.切實做到預算事前控制、事後審核、提升預算執行效能,務期預算與計畫配合。 3.強化機關組織功能,落實分層負責,促進人力資源有效運用;澄清吏治革新政風,養成員工知法    守法潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員設施器材安全。 4.有效調解民眾糾紛,減少訟源,促進社會和諧,提供民眾法律疑義解答,保障其權益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數125,908,000元,增加5,476,000元。 131,384,000
1000 人事費 131,384,000
1015 法定編制人員待遇 79,871,258
職員125人薪津(詳人事費分析表)。 1 79,871,258 79,871,258
1025 技工及工友待遇 3,615,000
職工8人工資(詳人事費分析表)。 1 3,615,000 3,615,000
1030 獎金 18,223,500
依考績法規定核發之獎金。 1 8,255,000 8,255,000
依規定核發之年終工作獎金。 1 9,968,500 9,968,500
1035 其他給與 3,470,224
休假補助費。 1 2,128,000 2,128,000
員工上下班交通費。 74×12 人、月 630 559,440
員工上下班交通費。 22×12 人、月 1,008 266,112
員工上下班交通費。 6×12 人、月 1,176 84,672
員工上下班交通費。 30×12 人、月 1,200 432,000
1040 加班費 4,191,779
本所員工辦理各項業務超時加班費。 1 1,925,817 1,925,817
未休假加班費。 1 2,265,962 2,265,962
1045 退休退職給付 3,635,239
駐衛警退休退職給付(新增)。 1 3,635,239 3,635,239
1050 退休離職儲金 8,829,000
提撥退撫基金。 1 8,184,000 8,184,000
提撥勞工退休準備金。 1 645,000 645,000
1055 保險 9,548,000
職員與職工健保費。 1 5,596,000 5,596,000
職員公保費。 1 2,857,000 2,857,000
職工勞保費。 1 1,095,000 1,095,000