預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
1,056,000 元()
計畫內容
1.依規定租賃個人電腦。2.汰換區民活動中心冷氣機及行政中心1樓LED顯示幕分攤款等。
預期成果
1.公務作業程序電腦化,發揮物之使用最大功能,以配合事之最高效率。2.為管理維護區民活動中心使用效益,提供優質里民聚會場所。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數4,153,000元,減少3,097,000元。 | 1,056,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 409,890 | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 110,850 | ||||
| 汰換行政中心1樓LED顯示幕分攤款,由臺北市松山區公 所主辦,總經費260,088元, 本所依使用面積比例 42.62%,分攤總額110,850 元。 |
1 | 組 | 110,850 | 110,850 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 299,040 | ||||
| 汰換區民活動中心冷氣機。 | 1 | 年 | 298,938 | 298,938 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數102元。 | 1 | 年 | 102 | 102 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費461,250元(不含 109及110年度已編列327,000 元),除以前年度已編列 405,000元外,本年度編列最 |
56,250 | |||||
| 後1年經費56,250元,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,250 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 56,250 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 56,250 | 56,250 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費760,815元(不含 110年度已編列211,584元), 除以前年度已編列516,780元 外,本年度編列172,260元, 餘71,775元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
172,260 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 172,260 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 172,260 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 172,260 | 172,260 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費957,600元,除以 前年度已編列507,360元外, 本年度編列168,000元,餘 282,240元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
168,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 168,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 168,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 168,000 | 168,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費957,600元,除以 前年度已編列335,040元外, 本年度編列163,680元,餘 458,880元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
163,680 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 163,680 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 163,680 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 163,680 | 163,680 | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費410,400元,本年 度編列85,920元,餘324,480元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
85,920 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 85,920 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 85,920 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 85,920 | 85,920 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 |