預算機關
臺北市松山區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解委員會
預算金額
130,712,000 元()
計畫內容
1.綜理有關區務行政,公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
1.有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,簡化工作程序,增加工作效率。2.簡化作業流程,強化計畫性施政的管考功能,提升為民服務品質並落實市民主義。
3.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能。
4.強化機關組織功能,勵行分層負責,促進人力資源之有效運用。
5.養成員工知法、守法、潔身自愛情操並提高員工保密警覺,防止公務機密外洩,維護機關人員、設
施、器材之安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數111,979,000元,增加4,236,000元。 | 116,215,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 116,215,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,231,076 | ||||
| 職員116人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 74,231,076 | 74,231,076 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,835,288 | ||||
| 職工6人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 2,835,288 | 2,835,288 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,688,588 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 7,073,300 | 7,073,300 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 9,615,288 | 9,615,288 | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,273,952 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,918,696 | 1,918,696 | ||
| 員工上下班交通費。 | 55×12 | 人、月 | 630 | 415,800 | ||
| 員工上下班交通費。 | 19×12 | 人、月 | 1,008 | 229,824 | ||
| 員工上下班交通費。 | 12×12 | 人、月 | 1,176 | 169,344 | ||
| 員工上下班交通費。 | 35×12 | 人、月 | 1,200 | 504,000 | ||
| 替代役男上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,008 | 36,288 | ||
| 1040 | 加班費 | 3,018,688 | ||||
| 本所員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,013,562 | 1,013,562 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 2,005,126 | 2,005,126 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,995,024 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,195,848 | 7,195,848 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 799,176 | 799,176 | ||
| 1055 | 保險 | 8,172,384 | ||||
| 職員與職工健保費。 | 1 | 年 | 4,927,077 | 4,927,077 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,223,761 | 2,223,761 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 1,021,546 | 1,021,546 |