預算機關
臺北市政府人事處
承辦單位
資訊室、秘書室
預算金額
461,000 元()
計畫內容
1.辦理人事業務核心系統相關設備及主機軟體授權費採購。2.汰換個人電腦及周邊設備。
3.其他與業務相關資本支出。
預期成果
1.強化人事業務核心系統運作效能,提升營運可靠度。2.充實並即時汰換辦公室軟硬體設備,節省處理事務性工作之人力、時間,提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數2,641,000元,減少2,180,000元。 | 461,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 670 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 670 | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數670元。 | 1 | 年 | 670 | 670 | ||
| 01-109年個人電腦租賃費本項係109-114年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 268,650元(不含109及110年度 已編列196,200元),除以前年 度已編列243,000元外,本年 度續編最後1年經費25,650 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
25,650 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 25,650 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 25,650 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 25,650 | 25,650 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 | 129,420 | |||||
| 畫,總經費經議會審定為 582,390元(不含110年度已編 列159,960元),除以前年度已 編列388,260元外,本年度編 列129,420元,餘64,710元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 129,420 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 129,420 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 129,420 | 129,420 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 513,000元,除以前年度已編 列246,714元外,本年度編列 92,700元,餘173,586元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
92,700 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 92,700 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 92,700 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 92,700 | 92,700 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 923,400元,除以前年度已編 列320,520元外,本年度編列 155,280元,餘447,600元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
155,280 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 155,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 155,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 155,280 | 155,280 | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費273,600元,本年 度編列57,280元,餘216,320元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
57,280 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 57,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 57,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 57,280 | 57,280 |