資料來源:02002秘書處第26頁
預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組、文書組、機要組、會計室、人事室、政風室
預算金額
278,289,000 元(
計畫內容
 1.人員維持費:包括本處暨府本部等人事費用。
預期成果
 1.一般業務:強化行政事務管理工作、發揮團隊效能,提高行政服務效率,增進行政效益。2.文書業務:策定本府文檔政策,完善文檔作業規範,推動文檔電子化作業,優化資訊作業品質。 3.機要業務:增進行政效率,提高本府議事效能,強化府會關係和諧。 4.會計業務:確實辦理會計業務,以發揮主計之積極功能。 5.人事業務:確實辦理人事管理業務,提升人力運用及服務品質。 6.政風業務:確實辦理政風業務,維護公務機密及機關設施安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 114預算
01 人員維持費 較上年度預算數234,180,000元,增加21,806,000元。 255,986,000
1000 人事費 255,986,000
1010 政務人員待遇 9,514,440
職員4人薪津(詳人事費分析表)。 1 9,514,440 9,514,440
1015 法定編制人員待遇 110,827,817
職員141人薪津(詳人事費分析表)。 1 110,827,817 110,827,817
1020 約聘僱人員待遇 28,482,840
聘用人員35人薪津(詳人事費分析表)。 1 27,462,240 27,462,240
約僱人員2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,020,600 1,020,600
1025 技工及工友待遇 10,490,040
職工23人工資(詳人事費分析表)。 1 10,490,040 10,490,040
1030 獎金 36,536,090
依考績法規定核發之獎金。 1 16,004,480 16,004,480
依規定核發之年終工作獎金。 1 20,531,610 20,531,610
1035 其他給與 5,327,248
休假補助費。 1 3,280,000 3,280,000
員工上下班交通費。 95×12 人、月 630 718,200
員工上下班交通費。 37×12 人、月 1,008 447,552
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,176 324,576
員工上下班交通費。 35×12 人、月 1,200 504,000
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,260 45,360
替代役役男上下班交通費。 1×12 人、月 630 7,560
1040 加班費 12,061,609
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 6,331,439 6,331,439
不休假出勤加班費。 1 5,730,170 5,730,170
1045 退休退職給付 1,307,232
職工退休退職給付(新增)。 1 1,307,232 1,307,232
1050 退休離職儲金 25,537,328
提撥政務人員離職儲金。 1 346,284 346,284
提撥退撫基金。 1 12,600,000 12,600,000
提撥約聘僱人員勞工退休金及離職儲金。 1 1,734,336 1,734,336
提撥勞工退休準備金。 1 10,856,708 10,856,708
1055 保險 15,901,356
職員及職工健保費。 1 8,310,324 8,310,324
約聘僱人員健保費。 1 1,400,952 1,400,952
職員公保費。 1 3,600,000 3,600,000
職工勞保費。 1 885,408 885,408
約聘僱人員勞保費。 1 1,704,672 1,704,672