預算機關
外交部
承辦單位
預算金額
8,732,053,000 元()
計畫內容
1.國內外人員維持費用。
2.本部及台灣美國事務委員會等一般性行政管理事務及外
交志工業務等。
3.檔案管理及史料編撰。
4.推動外交行政電子化(E化)及資訊安全維護業務。
預期成果
1.維持工作環境整潔,加強安全措施,提高工作效率並加
強檔案管理,以支援各單位運作順利達成任務。
2.全面提升同仁資訊能力,以強化資訊流通、管理、運用
之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫依規定編列國內及駐外館處人員人事費, 計需8,151,599千元,主要內容如下: 1.本部等各單位編列政務人員4人、職員746人、 技工11人、駕駛18人、工友15人、約聘僱人員 104人及駐警12人,合計910人,計需經費1,23 9,940千元。 2.駐外使領113個單位(含常駐WTO代表團)、駐外 經濟56個單位、駐外教育29個單位、駐外觀光 14個單位、駐外僑務39個單位、駐外科技17個 單位、駐外文化17個單位、駐外核安4個單位 、駐外金融4個單位、駐外醫療衛生5個單位、 駐外漁業8個單位、駐外勞動2個單位、駐外財 政1個單位、駐外農業5個單位及駐外退輔1個 單位等人事費,編列特任大使及代表18人、職 雇員1,870人、聘用人員47人,合計1,935人, 計需經費6,911,659千元。 |
8,151,599,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 8,151,599,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 111,368,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,442,445,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 178,115,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,630,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 773,856,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,013,880,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 224,748,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 27,831,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 179,917,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 187,809,000 |