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資料來源:02.雲林縣政府-116預算(案)第853頁
預算機關
雲林縣政府
承辦單位
文化觀光處-觀光行銷科
預算金額
59,687,000 元(
計畫內容
 1.辦理觀光從業人員導覽人員教育訓練,提昇人員素質。2.辦理觀光節慶活動,加強行銷地方產業特色。 3.斗六火車及雲林高鐵旅遊服務中心營運及相關推廣。 4.辦理台灣好行服務升級計畫-斗六古坑線、北港虎尾線、雲林草嶺線。 5.辦理116年度華山遊客服務中心營運推廣。
預期成果
 促進縣內觀光產業發展及提昇國民旅遊服務品質,藉由觀光活動進而達成縣內整體觀光產業提昇之目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
1000 人事費 縣庫負擔107,000元 107,000 107,000 0 0.00%
1040 加班費 107,000 107,000 0 0.00%
例假日及晚間辦理各項觀光行銷活動業務之加班費。(詳見
人事費分析表)
1 107,000 107,000 107,000 0 0.00%
2000 業務費 縣庫負擔41,530,000元,收支併列16,550,000元(中央補助
4,550,000元,其他12,000,000
元)
58,080,000 55,730,000 2,350,000 4.22%
2009 通訊費 108,000 108,000 0 0.00%
辦理各項業務電話及郵資等費用。 12 9,000 108,000 108,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 30,000 430,000 -400,000 -93.02%
斗六火車站旅遊服務中心場地租金。 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 81,000 81,000 0 0.00%
辦理觀光行銷計畫案外聘之評審委員出席費。 1 81,000 81,000 81,000 0 0.00%
2039 委辦費 56,477,200 53,727,200 2,750,000 5.12%
委託辦理觀光從業人員及導覽人員教育訓練及相關推廣經
費。
1 200,000 200,000 200,000 0 0.00%
委託辦理北港遊客中心營運及推廣業務。 1 1,200,000 1,200,000 1,200,000 0 0.00%
委託辦理草嶺旅遊資訊中心營運及推廣業務。 1 900,000 900,000 900,000 0 0.00%
委託辦理旅遊行程行銷推廣及產業輔導業務。 1 914,000 914,000 914,000 0 0.00%
委託辦理雲林高鐵車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 1 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
委託辦理斗六火車站旅遊服務中心營運及相關推廣經費。 1 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
委託辦理觀光文宣、導覽片增製編印及創意文宣品設計製
作、觀光行銷、媒體宣傳等相
關經費。
1 1,313,200 1,313,200 1,313,200 0 0.00%
委託辦理北港元宵燈會等觀光節慶活動。 1 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0 0.00%
委託辦理國內外旅展籌展費用。 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
委託辦理海洋音樂季活動。(太陽光電電價競標回饋金支
應)
1 12,000,000 12,000,000
委託辦理本縣116年度台灣好行服務升級計畫-斗六古坑
線、北港虎尾線、雲林草嶺
線。
1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
委託辦理116年度華山遊客服務中心營運推廣。 1 500,000 500,000 500,000 0 0.00%
2027雲林與神同行遊購讚抽豪禮。 1 3,500,000 3,500,000 7,000,000 -3,500,000 -50.00%
委託辦理2027雲林縣借問站整合行銷。 1 1,500,000 1,500,000
委託辦理北港燈會策展設計與執行整合。 1 2,000,000 2,000,000
委託辦理「115年度台灣好行服務升級計畫-北港虎尾縣、
斗六古坑線、雲林草嶺線、雲
西線細部計畫」行銷推廣及旅
遊設施資訊相關建置費用。
(交通部觀光署115.4.7觀旅字
第1155000529號函)(縣議會
115.5.21雲議議教20定7字第
1151600102號函同意墊付)
1 3,550,000 3,550,000
北港燈會沉浸式互動策展執行。 1 12,000,000 12,000,000
辦理115-116年台灣觀光100亮點捲動國旅方案。(交通部觀
光署115.5.29觀旅字第
1155000905號函,總經費400
萬元,採一次性發包分年編列
預算,115年補助100萬,縣配
合款100萬,116年補助100
萬,縣配合款100萬。)
1 2,000,000 2,000,000
2051 物品 45,000 45,000 0 0.00%
辦理各項業務所需文具、紙張及書報雜誌、碳粉、墨水匣等
費用。
1 45,000 45,000 45,000 0 0.00%
2054 一般事務費 1,036,000 1,036,000 0 0.00%
辦理配合交通部觀光署各項提案、觀光競賽及輔導等業務相
關費用。
1 800,000 800,000 800,000 0 0.00%
各項業務計畫簡報、印刷、影印機、資訊維護等雜項費用。 1 236,000 236,000 236,000 0 0.00%
2072 國內旅費 302,800 302,800 0 0.00%
參加縣外各項會議、訓練、協調、洽公及觀摩等所需旅運
費。
8×6 人×天 1,000 48,000 48,000 0 0.00%
參加縣內各項會議、訓練、洽公等所需旅運費。 8×91 人×天 350 254,800 254,800 0 0.00%
4000 獎補助費 縣庫負擔1,500,000元 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
4040 對國內團體之捐助 1,500,000 1,500,000 0 0.00%
補助觀光、旅遊、導覽、協會等團體辦理觀光產業文化活
動。
1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 0.00%