請選擇分支計畫:
資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市政府都市發展局
承辦單位
臺南市政府都市發展局
預算金額
141,402,000 元(
計畫內容
 綜理行政、會計、人事、政風等行政業務
預期成果
 1.依據事務管理規則等相關法規完成本局事務、出納、文書、保管等行政管理業務2.依據相關法令完成本局歲計、會計、統計業務,包括概算、預算之編製與會計報告,及決算之編報 工作,按月分配執行預算 3.貫徹合法用人,辦理專業訓練,厲行人事公開;強化公務紀律,增進福利措施,注重人才培育,辦 理專業訓練;加強平時考核,激勵員工士氣 4.完成端正政風、公務機密維護等工作,維護機關廉能形象
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
1000 人事費 市款128,925,000元 128,925,000 125,111,000 3,814,000 3.05%
1010 政務人員待遇 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
局長待遇 1 1,792,452 1,792,452 1,739,987 52,465 3.02%
1015 法定編制人員待遇 88,952,077 87,409,169 1,542,908 1.77%
職員待遇 1 88,952,077 88,952,077 87,409,169 1,542,908 1.77%
1025 技工及工友待遇 877,252 852,044 25,208 2.96%
工友待遇 1 877,252 877,252 852,044 25,208 2.96%
1030 獎金 22,556,637 22,130,796 425,841 1.92%
職員及工友考績獎金 1 9,038,052 9,038,052 8,877,456 160,596 1.81%
職員(含局長)及工友年終獎金 1 11,448,585 11,448,585 11,243,340 205,245 1.83%
工程人員留任獎金 1 2,070,000 2,070,000 2,010,000 60,000 2.99%
1035 其他給與 1,552,000 1,552,000 0 0.00%
職員(含局長)休假補助 97×1 人x年 16,000 1,552,000 1,552,000 0 0.00%
1040 加班費 5,307,918 3,508,504 1,799,414 51.29%
職員超時加班費 1 192,000 192,000 192,000 0 0.00%
職員(含局長)及工友未休假加班費 1 5,115,918 5,115,918 3,316,504 1,799,414 54.26%
1055 保險 7,886,664 7,918,500 -31,836 -0.40%
職員(含局長)及工友健保費 1 5,297,580 5,297,580 5,178,012 119,568 2.31%
職員(含局長)公保費 1 2,506,788 2,506,788 2,665,344 -158,556 -5.95%
工友勞保費 1 82,296 82,296 75,144 7,152 9.52%
2000 業務費 市款12,477,000元 12,477,000 11,393,000 1,084,000 9.51%
2003 教育訓練費 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
局本部及秘書室等行政4室員工赴公、私立訓練機構研習相
關課程所需補貼之教材、住
宿、交通等費用
1 10,000 10,000 20,000 -10,000 -50.00%
2006 水電費 59,700 15,600 44,100 282.69%
柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍水費 12 300 3,600
柳科育成中心本局檔案室及首長宿舍電費 12 2,000 24,000
公務電動汽車電費 1 32,100 32,100
2009 通訊費 780,000 840,000 -60,000 -7.14%
本局辦公室及首長宿舍網路費 12 2,500 30,000
公文接洽郵資 12 25,000 300,000 300,000 0 0.00%
各科室專線、傳真機電話及各級主管人員公務手機電話費 12 37,500 450,000 540,000 -90,000 -16.67%
2018 資訊服務費 162,400 107,500 54,900 51.07%
局本部及秘書室等行政4室個人電腦及週邊設備維修費 1 20,000 20,000 23,180 -3,180 -13.72%
各科室Office 365等軟體使用費用 24 5,100 122,400 76,320 46,080 60.38%
圖卡製作Illustrator等軟體使用費用 1 20,000 20,000 8,000 12,000 150.00%
2021 其他業務租金 629,760 660,000 -30,240 -4.58%
各科室黑白及彩色影印機租賃 12 52,000 624,000
費用 0
配合市民卡租用規費讀卡機租金 2×12 台x月 240 5,760 8,640 -2,880 -33.33%
2024 稅捐及規費 115,540 128,773 -13,233 -10.28%
公務車輛使用牌照稅 1 70,390 70,390 77,510 -7,120 -9.19%
公務車輛燃料使用費 1 40,650 40,650 46,013 -5,363 -11.66%
公務車輛檢驗費 1 4,500 4,500 5,250 -750 -14.29%
2027 保險費 24,014 21,531 2,483 11.53%
公務車輛保險費 1 23,014 23,014 20,531 2,483 12.09%
志工保險費 1 1,000 1,000 1,000 0 0.00%
2033 約用人員酬金 7,557,000 6,567,000 990,000 15.08%
臨時司機薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費
1×1 人x年 529,000 529,000 463,000 66,000 14.25%
臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等
費用
14×1 人x年 502,000 7,028,000 6,104,000 924,000 15.14%
2036 按日按件計資酬金 40,000 60,000 -20,000 -33.33%
召開評選會議、公聽會及各項專案會議等委請專家學者之酬
1 20,000 20,000 30,000 -10,000 -33.33%
舉辦各項文書檔管、人事及政風業務等訓練外聘講師費用 1 20,000 20,000 30,000 -10,000 -33.33%
2051 物品 532,374 626,973 -94,599 -15.09%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 84,000 84,000 120,000 -36,000 -30.00%
公務車輛油料費 1 364,374 364,374 386,973 -22,599 -5.84%
購買電腦設備週邊用品及辦公桌椅各項非消耗品等經費 1 84,000 84,000 120,000 -36,000 -30.00%
2054 一般事務費 1,332,012 1,124,573 207,439 18.45%
員工文康活動費 114×1 人x年 3,000 342,000
配合職安法相關規定辦理特約醫護人員臨場服務等費用 1 135,000 135,000 128,000 7,000 5.47%
局長健康檢查費 1 16,000 16,000 16,000 0 0.00%
副局長健康檢查費 1 12,000 12,000 12,000 0 0.00%
公務人員、工友及臨時人員等健康檢查費用 1 90,000 90,000 90,000 0 0.00%
辦理各項活動、會議、現勘等費用 1 40,000 40,000 57,000 -17,000 -29.82%
印製本局公文夾、大小公文封及其他文書封套等費用 1 47,012 47,012 57,573 -10,561 -18.34%
印製本局單位預算之預(決)算書、各類收據及各項表單帳
冊等費用
1 50,000 50,000 50,000 0 0.00%
辦公室及會議室地板(毯)招商清潔、打(除)蠟費用及辦
公環境綠美化等費用
1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
編製發行都市發展月報及辦理都市發展業務政策宣導等行銷
宣傳費用
1 500,000 500,000
2066 車輛及辦公器具養護費 343,800 330,650 13,150 3.98%
公務車輛養護、維修費 1 343,800 343,800 330,650 13,150 3.98%
2069 設施及機械設備養護費 30,000 30,000 0 0.00%
局本部及秘書室等行政4室影印機、傳真機及辦公室設備等
維修費用
1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
2072 國內旅費 150,000 150,000 0 0.00%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
2093 特別費 710,400 710,400 0 0.00%
局長特別費 12 39,700 476,400 476,400 0 0.00%
副局長特別費 12 19,500 234,000 234,000 0 0.00%