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預算機關
臺南市政府觀光旅遊局
承辦單位
臺南市政府觀光旅遊局
預算金額
229,996,000 元(
計畫內容
1.辦理觀光發展規劃、觀光資源調查及市場分析、觀光事業用地取得審查、興辦觀光事業 計畫審查、觀光重大建設認定及遊樂地區指定、促進民間參與觀光事業招商、觀光地區發 展、規劃及建設、觀光景點環境綠美化及景觀工程、觀光指標申請及設立、溫泉取供設施 建設業務所需等業務;2.辦理城市觀光交流及國際行銷推廣活動、國外旅展設展行銷推 廣、套裝遊程規劃及推廣宣傳、旅行業、航空業等相關業務之推動、觀光產業之推廣、輔 導及獎勵、觀光休閒載具旅遊業務、導覽解說人員及志工之培訓及管理、旅遊服務中心之 營運及管理等業務;3.籌辦觀光活動、宣傳及推廣、國內旅展設展行銷推廣、遊程規劃及 推廣宣傳、觀光資訊系統建置及管理、觀光文宣、摺頁、旅遊書之編印發行、問路店申請 設置及管理、觀光智慧行動服務系統管理及行銷、觀光影視圖片規劃及推廣、特色產業及 景點之行銷等業務;4.辦理旅館、民宿、觀光遊樂業、觀光遊樂地區相關業務之輔導管理 及違規處理、民間觀光事業環境之提昇及毒品危害防制等業務;5.辦理轄管風景區之設施 維護修繕、景區管理站之設置、緊急事故通報相關業務、景區違規事件之處理、水域遊憩 活動、載客小船、觀光管筏營運管理及露營場申請設置登記輔導管理等業務;6.辦理轄管景區及露營場之營運管理、轄管景區行銷活動規劃及辦理、促進民間參與觀光事業之履約 營運管理、溫泉取供事業營運管理及溫泉標章核發、觀光發展基金相關事業之經營管理等 業務。 
預期成果
1.完善觀光整體規劃,促進產業投資與活化,帶動整體觀光發展等等; 2.推動臺南城市觀光主題遊程及無縫隙旅遊服務、辦理國際行銷推廣,建立臺南首選旅遊 地國際品牌、打造臺南美食之都等等; 3.持續推廣國內觀光行銷,開發旅遊文宣,維運觀光旅遊網,打造便利、友善及永續旅遊環境,推廣觀光活動及旅遊商品,營造四季旅遊意象等等; 4.強化觀光事業機能,永續發展觀光產業等等; 5.強化風景區管理及環境改善與維護,提升觀光景區遊憩品質等等; 6.強化轄管景區特色打造觀光新亮點,帶動臺南各旅遊軸帶觀光產業發展等等。 
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 觀光技術 市款13,975,000元,收支併列32,280,000元 46,255,000
2000 業務費 市款13,975,000元,收支併列32,280,000元 46,255,000 75,604,000 -29,349,000 -38.82%
2003 教育訓練費 15,000 36,200 -21,200 -58.56%
參加訓練所需補貼之教材及交通等經費 1 15,000 15,000 36,200 -21,200 -58.56%
2009 通訊費 58,000 195,000 -137,000 -70.26%
郵資相關通訊業務等經費 1 58,000 58,000 195,000 -137,000 -70.26%
2036 按日按件計資酬金 272,000 124,000 148,000 119.35%
專家學者出席費 1 200,000 200,000 30,000 170,000 566.67%
外聘講座授課鐘點費 1 32,000 32,000 16,000 16,000 100.00%
業務資料稿費 1 40,000 40,000
2039 委辦費 44,750,000 37,600,000 7,150,000 19.02%
中央補助提案及成效評比等相關經費 1 900,000 900,000
以電信大數據分析臺南市觀光景點遊客動向案 1 2,000,000 2,000,000
1.113-116年度重要廊帶亮點營造計畫-水映南瀛:軟體計畫等
,總經費112,500,000元,補助
款90,000,000元、市款22,500,000
元,分年編列預算辦理(114年
度編列33,100,000元、115年度
編列40,350,000元、116年度編
列39,050,000元)。
2.115年度編列40,350,000元(補
助款32,280,000元、市款
8,070,000元),依據交通部觀光
署113年8月15日觀景字第
1134001512號函辦理。
1 40,350,000 40,350,000
徵求民間自行規劃申請參與「臺南市新化區虎頭埤地區纜
車興建營運移轉案」委託專業
服務(促參獎勵金)等相關經
費,總經費3,000,000元,採一
次發包,分年編列預算辦理
(115年編列1,500,000元、116年
編列1,500,000元)
1 1,500,000 1,500,000
2051 物品 131,000 560,936 -429,936 -76.65%
辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費 1 65,000 65,000 280,936 -215,936 -76.86%
辦理業務所需電腦週邊及辦公事務用具各項非消耗品等經費 1 66,000 66,000
2054 一般事務費 472,376 22,607,000 -22,134,624 -97.91%
觀光事業用地撥用等相關經費(含地籍測量、分割及變更登
記作業費、撥用表件等)
1 150,000 150,000
觀光施政計畫相關業務會議及活動所需經費暨各種資料印刷
雜支等費用
1 322,376 322,376
2066 車輛及辦公器具養護費 13,624 18,864 -5,240 -27.78%
辦公器具維修、養護等經費 13×1 人x年 1,048 13,624 18,864 -5,240 -27.78%
2069 設施及機械設備養護費 100,000 490,000 -390,000 -79.59%
觀光導覽地圖、指標更新及維護等經費 1 100,000 100,000
2072 國內旅費 443,000 263,500 179,500 68.12%
接洽公務、出席各類會議出差旅費等 1 383,000 383,000 263,500 119,500 45.35%
辦理促參招商及相關業務專家學者交通費等經費 1 60,000 60,000