資料來源:3-2第1頁
預算機關
臺南市政府交通局
承辦單位
臺南市政府交通局
預算金額
141,265,000 元(
計畫內容
(一)交通綜合規劃:1.推動都市交通發展政策。2.彙整運輸相關建設。3.檢討道路路網及功能                                   分類 缺陷。4.交通疏導管制規劃事項等業務 (二)交通工程管理:1.統籌交通工程及交通安全設施相關業務。2.辦理交通工程以達成主要道                                   路行車流暢及次要道路人車安全之目標等業務 (三)交通裁罰業務:1.案件管理:汽(機)車、駕駛人違反道路交通管理事件收件審查、入案管                                   理、案件移轉、退件處理、資料管理等有關事項。2.違規裁罰。3.違規                                   申訴。4. 積案催收等業務 (四)停車營運:安平區及南區公有停車場水電及環境維護等事項 (五)停車工程管理:安平區及南區公有停車場整修等事項 (六)智慧交安:1.智慧交通綜合業務。2.整體規劃及協調整合。3.重大創新計畫執行與車輛行                          車事故鑑定業務及鑑定覆議事項。4.道安業務與交通維持計畫事項等業務 
預期成果
依序推動鐵路系統改善、各級道路系統建設、統籌交通工程及交通安全設施、順利推動交通 裁決、道安業務與交通維持計畫事項等,以達便捷大台南之目標
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 交通綜合規劃 市款2,415,000元,收支併列
6,363,000元
8,778,000
2000 業務費 市款2,415,000元,收支併列
6,363,000元
8,778,000 54,293,000 -45,515,000 -83.83%
2003 教育訓練費   25,000 47,000 -22,000 -46.81%
參加各項「訓練或講習性質」
之交通費及住宿費等費用
1 25,000 25,000
2012 土地租金   59,000
自行車道租用林業及自然保育
署土地租金
1 59,000 59,000
2021 其他業務租金   120,000 16,560,000 -16,440,000 -99.28%
影印機租金等費用 1 120,000 120,000
2036 按日按件計資酬金   270,000 40,000 230,000 575.00%
各項規劃案、計畫會議委請專
家學者出席等費用(包括區里交
通座談會、交通衝擊、安全會
勘、停車業務會勘等)
1 170,000 170,000
辦理交通資料蒐集、路口轉向
交通流量調查及緊急業務作業
協助等費用
1 100,000 100,000
2039 委辦費   6,950,000 16,800,000 -9,850,000 -58.63%
臺南市善化地區鐵路立體化可
行性補充研究,總經費
7,500,000元,補助款6,300,000
元、市款1,200,000元,採一次
發包,分年編列預算辦理(114
年度編列3,375,000元,115年度
編列2,250,000元, 116年度編列
1,875,000元),其中115年度預
算編列2,250,000元,補助款
1,890,000元、市款360,000元,
依據交通部113年11月29日交路
(一)字第1137901062號函辦理
1 2,250,000 2,250,000
臺鐵隆田車站跨站式站房改建
先期作業,總經費 5,200,000元
,補助款4,368,000元、市款
832,000元,採一次發包,分年
編列預算辦理(115年度編列
4,700,000元, 116年度編列
500,000千元),其中115年度預
算編列4,700,000元,補助款
3,948,000元、市款752,000元、
依據交通部114年1月20日交路
(一)字第1147900013號函辦理,
其中200,000元經臺南市議會
114年3月26日南議保安字第
1140001638號函同意墊付並辦
理轉正
1 4,700,000 4,700,000
2051 物品   100,000 46,000 54,000 117.39%
辦理業務所需文具紙張各項消
耗品等經費
1 50,000 50,000 25,000 25,000 100.00%
一般公務用所需依財物標準分
類所定非消耗品如文具、電腦
周邊設備、辦公用品等費用
1 50,000 50,000
2054 一般事務費   1,051,000 388,000 663,000 170.88%
配合交通部及各單位辦理交通
政策政令宣導及自行車宣導活
動等費用
1 50,000 50,000
  0 388,000 -388,000 -100.00%
  0 388,000 -388,000 -100.00%
安平及南區交通設施、交通安
全及公共自行車等活動宣導與
既有設施維護等費用(臺灣港務
股份有限公司114年盈餘提撥分
配,依據臺灣港務股份有限公
司114年6月12日港總會字第
11407406164號函辦理)
1 525,000 525,000
印製各項簡報資料、規劃報告
書等費用
1 137,000 137,000 60,000 77,000 128.33%
辦理交通改善業務、交通疏導
業務及人員訓練等費用
1 339,000 339,000
2069 設施及機械設備養護費   17,400 10,000 7,400 74.00%
各類機具、設備所需之保養維
修等費用
1 17,400 17,400
2072 國內旅費   185,600 200,000 -14,400 -7.20%
接洽公務、出席各類會議出差
旅費等費用
1 185,600 185,600 200,000 -14,400 -7.20%