預算機關
臺南市柳營區公所
承辦單位
臺南市柳營區公所
預算金額
9,639,000 元()
計畫內容
1.改善道路橋樑交通提昇運輸功能。2.改善區里道路,促進交通順暢。
預期成果
依工作計畫執行,改善全區道路橋樑及附屬設施。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 設備及投資 | 市款9,639,000元 | 9,639,000 | 9,334,000 | 305,000 | 3.27% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,639,000 | 9,334,000 | 305,000 | 3.27% | ||||
| 1.區內道路及相關公共設施改善維護等工程經費 2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3%~3. 5%估算工程管理費計279,490 元 |
1 | 年 | 8,483,000 | 8,483,000 | 8,178,000 | 305,000 | 3.73% | ||
| 1.路燈新設等經費2.本計畫依工程管理費支用要 點規定,屬可提列工程管理費 項目,依工程總價以3.5%估 算工程管理費計40,460元 |
1 | 年 | 1,156,000 | 1,156,000 | 1,156,000 | 0 | 0.00% |