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資料來源:12279南港區健康服務中心第19頁
預算機關
臺北市南港區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
125,000 元(
計畫內容
 編列個人電腦租賃費。
預期成果
 配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數125,000元,無增減。 125,000 125,000 0 0.00%
3000 設備及投資 920 14,320 -13,400 -93.58%
3035 雜項設備費 920 520 400 76.92%
配合預算編列至千元,增列進位數920元。 1 920 920 520 400 76.92%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
154,440元(不含110年度已編
列46,080元),除以前年度已
編列142,560元外,本年度編
列最後1年經費11,880元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
11,880
3000 設備及投資 11,880 14,320 -2,440 -17.04%
3030 資訊軟硬體設備費 11,880 14,320 -2,440 -17.04%
本年度所需電腦租賃費。 1 11,880 11,880 14,320 -2,440 -17.04%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 24,000 35,640 -11,640 -32.66%
畫,總經費經議會審定為
136,800元,除以前年度已編
列96,480元外,本年度編列
24,000元,餘16,320元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 24,000 14,320 9,680 67.60%
3030 資訊軟硬體設備費 24,000 14,320 9,680 67.60%
本年度所需電腦租賃費。 1 24,000 24,000 14,320 9,680 67.60%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
136,800元,除以前年度已編
列69,600元外,本年度編列
22,560元,餘44,640元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
22,560 22,560 0 0.00%
3000 設備及投資 22,560 14,320 8,240 57.54%
3030 資訊軟硬體設備費 22,560 14,320 8,240 57.54%
本年度所需電腦租賃費。 1 22,560 22,560 14,320 8,240 57.54%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
136,800元,除以前年度已編
列47,040元外,本年度編列
22,560元,餘67,200元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
22,560 22,560 0 0.00%
3000 設備及投資 22,560 14,320 8,240 57.54%
3030 資訊軟硬體設備費 22,560 14,320 8,240 57.54%
本年度所需電腦租賃費。 1 22,560 22,560 14,320 8,240 57.54%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
68,400元,除以前年度已編列
14,320元外,本年度編列
12,480元,餘41,600元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
12,480
3000 設備及投資 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 12,480 12,480 14,320 -1,840 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費171,000元,本年
度編列30,600元,餘140,400元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
30,600
3000 設備及投資 30,600 14,320 16,280 113.69%
3030 資訊軟硬體設備費 30,600 14,320 16,280 113.69%
本年度所需電腦租賃費。 1 30,600 30,600 14,320 16,280 113.69%
總工程費(或總經費)明細如下: 171,000 68,400 102,600 150.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 5 34,200 171,000 68,400 102,600 150.00%