資料來源:12278文山區健康服務中心第14頁
預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
個案管理組、健康促進組
預算金額
6,452,000 元(
計畫內容
 辦理保健業務、健康促進、傳染病防治及其他相關業務活動等公共衛生工作,以維護市民健康。
預期成果
 1.保健業務:本年度預計辦理口腔衛生衛教宣導與檢查16,800人次,學校衛生指導3,500人次,癌症防治宣導與篩檢68,000人次,0-6歲嬰幼兒保健服務8,000人次,中老年人疾病防治宣導與篩檢18,500人 次,優生保健衛教指導7,000人次,長期照護衛教宣導與轉介服務10,000人次,家庭訪視8,500人次, 合計140,300人次。 2.健康促進:本年度預計利用宣導與講座等方式之教育90,000人次。 3.傳染病防治:本年度預計辦理傳染病防治衛教宣導65,000人次,病媒蚊密度調查120里次。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 保健業務 較上年度預算數4,034,000元,減少20,000元。 4,014,000 4,034,000 -20,000 -0.50%
2000 業務費 4,014,000 4,034,000 -20,000 -0.50%
2009 通訊費 1,007,850 1,007,850 0 0.00%
保健及其他相關業務用郵資。 1 526,956 526,956 526,956 0 0.00%
保健及其他相關業務用電話費。 1 480,894 480,894 480,894 0 0.00%
2027 保險費 18,600 12,950 5,650 43.63%
志工保險費。 1 18,600 18,600 12,950 5,650 43.63%
2036 按日按件計資酬金 77,000 77,000 0 0.00%
辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團
體等各項保健業務專家出席
費。
6 人次 2,500 15,000 15,000 0 0.00%
辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團
體等各項保健業務講師鐘點
費。
31 2,000 62,000 62,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 20,000 20,000 0 0.00%
護理人員常年會費。 20×1 人、年 1,000 20,000 20,000 0 0.00%
2051 物品 336,440 336,440 0 0.00%
辦理衛生保健及防災業務等所需之材料、器材、耗材等
費用。
12 8,870 106,440
「試紙」(含血糖、血膽固醇、尿糖尿蛋白試紙)、「衛
生耗材」(含酒精棉片、採血
針、採血筆)與「測量儀器」
(血糖、血膽固醇機器及血壓
計)等。
1 230,000 230,000 230,000 0 0.00%
2054 一般事務費 2,457,070 2,482,720 -25,650 -1.03%
保健及其他相關業務用印刷費。 1 232,000 232,000 232,000 0 0.00%
各項業務用宣導品。 1 146,000 146,000 146,000 0 0.00%
辦理疾病防治、健康促進宣導及健康照護、社區支持團
體等各項保健業務用雜支。
1 517,620 517,620 523,270 -5,650 -1.08%
辦理產後母乳哺育率追蹤諮詢費用。 2983 30 89,490 89,490 0 0.00%
工作服。 34 1,500 51,000 51,000 0 0.00%
辦理保健業務逾時誤餐餐盒費用。 148 人次 120 17,760 17,760 0 0.00%
志工餐點及交通補助。 2868 人次 150 430,200 430,200 0 0.00%
外聘訪員訪視費(包含弱勢族群、獨居長者、陽性個案
訪視追蹤等)。
1 973,000 973,000 973,000 0 0.00%
2069 設施及機械設備養護費 50,000 50,000 0 0.00%
保健服務業務照護設備、生醫類設備及其他一般儀器等
維護保養費。
1 50,000 50,000
2081 運費 24,000 24,000 0 0.00%
事業廢棄物等處理費。 12 2,000 24,000 24,000 0 0.00%
2084 短程車資 23,040 23,040 0 0.00%
辦理保健業務所需短程車資。 1 23,040 23,040 23,040 0 0.00%