預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
40,947,000 元()
計畫內容
本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數37,093,000元,增加1,202,000元。 | 38,295,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 38,295,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 22,470,355 | ||||
| 職員31人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 22,470,355 | 22,470,355 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,379,988 | ||||
| 職工3人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,379,988 | 1,379,988 | ||
| 1030 | 獎金 | 6,761,579 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 3,530,326 | 3,530,326 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 3,231,253 | 3,231,253 | ||
| 1035 | 其他給與 | 871,456 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 544,000 | 544,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 22×12 | 人、月 | 630 | 166,320 | ||
| 員工上下班交通費。 | 5×12 | 人、月 | 1,008 | 60,480 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,176 | 42,336 | ||
| 員工上下班交通費。 | 3×12 | 人、月 | 1,200 | 43,200 | ||
| 員工上下班交通費。 | 1×12 | 人、月 | 1,260 | 15,120 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,634,482 | ||||
| 本中心員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 467,366 | 467,366 | ||
| 不休假出勤加班費。 | 1 | 年 | 1,167,116 | 1,167,116 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,767,584 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 2,670,972 | 2,670,972 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 96,612 | 96,612 | ||
| 1055 | 保險 | 2,409,556 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 1,604,452 | 1,604,452 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 697,104 | 697,104 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 |