資料來源:12278文山區健康服務中心第9頁
預算機關
臺北市文山區健康服務中心
承辦單位
健康促進組、會計室、人事機構
預算金額
40,947,000 元(
計畫內容
 本計畫包括研考、文書管理、庶務、出納、會計、人事等一般經常性行政業務。
預期成果
 配合本中心各組室工作需要,完成良好行政工作,以提升本中心業務績效。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數37,093,000元,增加1,202,000元。 38,295,000
1000 人事費 38,295,000
1015 法定編制人員待遇 22,470,355
職員31人薪津(詳人事費分析表)。 1 22,470,355 22,470,355
1025 技工及工友待遇 1,379,988
職工3人工資(詳人事費分析表)。 1 1,379,988 1,379,988
1030 獎金 6,761,579
依考績法規定核發之獎金。 1 3,530,326 3,530,326
依規定核發之年終工作獎金。 1 3,231,253 3,231,253
1035 其他給與 871,456
休假補助費。 1 544,000 544,000
員工上下班交通費。 22×12 人、月 630 166,320
員工上下班交通費。 5×12 人、月 1,008 60,480
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,176 42,336
員工上下班交通費。 3×12 人、月 1,200 43,200
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,260 15,120
1040 加班費 1,634,482
本中心員工辦理各項業務超時加班費。 1 467,366 467,366
不休假出勤加班費。 1 1,167,116 1,167,116
1050 退休離職儲金 2,767,584
提撥退撫基金。 1 2,670,972 2,670,972
提撥勞工退休準備金。 1 96,612 96,612
1055 保險 2,409,556
職員及職工健保費。 1 1,604,452 1,604,452
職員公保費。 1 697,104 697,104
職工勞保費。 1 108,000 108,000