預算機關
臺北市信義區健康服務中心
承辦單位
健康促進組
預算金額
281,000 元()
計畫內容
視力儀及租賃個人電腦。
預期成果
配合公務提供健全之設備,以提升行政績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數310,000元,減少29,000元。 | 281,000 | 310,000 | -29,000 | -9.35% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 83,540 | 42,960 | 40,580 | 94.46% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 83,200 | 112,000 | -28,800 | -25.71% | ||||
| 視力儀。 | 2 | 臺 | 41,600 | 83,200 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 340 | |||||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數340元。 | 1 | 年 | 340 | 340 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 160,380元(不含110年度已編 列46,080元),除以前年度已 編列142,560元外,本年度編 列最後1年經費17,820元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
17,820 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 17,820 | 42,960 | -25,140 | -58.52% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 17,820 | 42,960 | -25,140 | -58.52% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 17,820 | 17,820 | 42,960 | -25,140 | -58.52% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列144,720元外,本年度編列 36,000元,餘24,480元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
36,000 | 34,800 | 1,200 | 3.45% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,000 | 42,960 | -6,960 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,000 | 42,960 | -6,960 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 42,960 | -6,960 | -16.20% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列106,320元外,本年度編列 34,800元,餘64,080元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
34,800 | 34,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 34,800 | 42,960 | -8,160 | -18.99% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 34,800 | 42,960 | -8,160 | -18.99% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 34,800 | 34,800 | 42,960 | -8,160 | -18.99% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列72,360元外,本年度編列 35,640元,餘97,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
35,640 | 34,800 | 840 | 2.41% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 35,640 | 42,960 | -7,320 | -17.04% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 35,640 | 42,960 | -7,320 | -17.04% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 35,640 | 35,640 | 42,960 | -7,320 | -17.04% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 205,200元,除以前年度已編 列42,960元外,本年度編列 36,480元,餘125,760元編列於 |
36,480 | ||||||||
| 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,480 | 42,960 | -6,480 | -15.08% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,480 | 42,960 | -6,480 | -15.08% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,480 | 36,480 | 42,960 | -6,480 | -15.08% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費205,200元,本年 度編列36,720元,餘168,480元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
36,720 | 42,960 | -6,240 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 36,720 | 42,960 | -6,240 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,720 | 42,960 | -6,240 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 36,720 | 36,720 | 42,960 | -6,240 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 205,200 | 205,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 6 | 臺 | 34,200 | 205,200 | 205,200 | 0 | 0.00% |