預算機關
臺北市政府衛生局
承辦單位
長期照護科、疾病管制科、資訊室、稽查科、檢驗科、會計室
預算金額
37,449,000 元()
計畫內容
1.購置配合相關業務所需之公務用設備。2.配合食品安全政策、稽查檢驗與擴大為民檢驗服務,辦理農藥、病原菌、及一般食品微生物檢驗,
購置相關檢驗設備。
3.購置電腦設備、建置業務應用系統,以強化基礎建設、提升行政效能及精進衛生政策資訊化服務。
預期成果
1.配合公務、人員需要及業務推展,提供健全之設備,以提升行政績效。2.購置相關檢驗設備,確保實驗室操作人員安全健康及提升檢驗效能與品質。
3.強化網路穩定度、降低資料遺失風險、提升系統執行效能、服務品質及民眾滿意度。
4.使用低耗能高效率產品,以符合節能減碳及環保趨勢。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數35,906,000元,增加1,543,000元。 | 37,449,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 30,372,270 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,386,788 | ||||
| 中山區行政中心電梯汰換作業分攤款。本項係由臺北市 中山區公所主辦,總經費為 5,659,000元,按樓地板面積 比例分攤,本局分攤比例為 2.1%,分攤金額為118,000 元。 |
1 | 式 | 118,000 | 118,000 | ||
| 毒性物質與有機化學分析室用抽氣櫃與實驗桌及其周邊 設備。 |
1 | 式 | 2,268,788 | 2,268,788 | ||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 27,816,012 | ||||
| 辦理「長照十年計畫3.0-強化照顧管理人力資源計畫」所 需電腦相關設備。 |
2 | 臺 | 5,800 | 11,600 | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 4,177,912 | 4,177,912 | ||
| 衛生資訊系統改版擴充。 | 1 | 套 | 14,376,500 | 14,376,500 | ||
| 臺北市健康人工智慧互動平臺建置。 | 1 | 式 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| AI輔助非法網頁廣告自動化稽查計畫。 | 1 | 式 | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 169,470 | ||||
| 汰換車用行動冰箱。 | 1 | 臺 | 17,000 | 17,000 | ||
| 汰換檢體保存用變頻電冰箱。 | 1 | 臺 | 22,419 | 22,419 | ||
| 汰換全自動膠管裝訂機。 | 1 | 臺 | 110,000 | 110,000 | ||
| 臺北市長期照顧管理中心辦公室所需變頻電冰箱。 | 1 | 臺 | 20,000 | 20,000 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數51元。 | 1 | 年 | 51 | 51 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,450,250元(不含110年度已編 列691,200元),除以前年度已 編列2,138,400元外,本年度 編列最後1年經費311,850元, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
311,850 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 311,850 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 311,850 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 311,850 | 311,850 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 5,130,000元,除以前年度已 編列3,618,000元外,本年度 編列900,000元,餘612,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
900,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 900,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 900,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 10,260,000元,除以前年度已 編列5,508,000元外,本年度 編列1,836,000元,餘2,916,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
1,836,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,836,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,836,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 1,836,000 | 1,836,000 | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,420,000元,除以前年度已 編列1,224,000元外,本年度 編列612,000元,餘1,584,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
612,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 612,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 612,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 612,000 | 612,000 | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 3,420,000元,除以前年度已 編列716,000元外,本年度編 列614,880元,餘2,089,120元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
614,880 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 614,880 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 614,880 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 614,880 | 614,880 | ||
| 08林中昆院區(昆明大樓)發電機汰換工程分攤款 本項係114-115年度連續性工 程,由臺北市立聯合醫院主 辦,總工程費為19,551,000 元,依合署機關使用面積比 例分攤,本局分攤比例為 11.5%,分攤金額為2,247,000 |
2,190,000 | |||||
| 元,除以前年度已編列57,000 元,本年度編列最後1年經費 2,190,000元,其各年度資金 需求詳後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,190,000 | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,190,000 | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 133,000 | 133,000 | ||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,999,000 | 1,999,000 | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 58,000 | 58,000 | ||
| 09-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費3,420,000元,本 年度編列612,000元,餘 2,808,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
612,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 612,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 612,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 612,000 | 612,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 3,420,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 100 | 臺 | 34,200 | 3,420,000 |