預算機關
臺北市職能發展學院
承辦單位
服務業群組、綜合事務組
預算金額
117,759,000 元()
計畫內容
1.原機工大樓及學員宿舍用地改建工程工程專案管理、設計規劃監造費與工程費。2.新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修設計規劃監造費及工程費。
預期成果
為配合產業發展及需求,兼顧訓練目標之達成,機工大樓及學員宿舍拆建完成後將優先配置本院工業技術群組、服務業群組及資通訊群組等,建置車輛、新能源與空調及照服暨銀髮產業人力培育訓
練場使用。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數771,900,000元,減少654,141,000元。 | 117,759,000 | 994,485,000 | -876,726,000 | -88.16% | |||
| 03-原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程專案管理費) 1.本工程原係110-115年度連 續性計畫,擬修正為110-116 年度連續性計畫,由本學院 主政,臺北市立大學合併參 建,總工程專案管理費為 32,546,000元,並按建造費用 比例分攤。 2.本學院分攤76.421066%,分 攤總經費為24,872,000元,除 至上年度已編列21,599,000元 外,本年度編列第6年經費 772,000元,餘2,501,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
772,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 772,000 | 7,000,000 | -6,228,000 | -88.97% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 772,000 | 7,000,000 | -6,228,000 | -88.97% | ||||
| 工程專案管理費。 | 1 | 式 | 772,000 | 772,000 | 5,846,000 | -5,074,000 | -86.79% | ||
| 04-原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(設計規劃監造費) 1.本工程原係110-115年度連 續性計畫,擬修正為110-116 年度連續性計畫,由本學院 主政,臺北市立大學合併參 建,總設計規劃監造費為 93,003,000元,並按建造費用 比例分攤。 2.本學院分攤80.417836%,分 攤總經費為74,791,000元,除 至上年度已編列64,035,000元 外,本年度編列第6年經費 1,705,000元,餘9,051,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1,705,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,705,000 | 7,000,000 | -5,295,000 | -75.64% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,705,000 | 7,000,000 | -5,295,000 | -75.64% | ||||
| 設計規劃監造費。 | 1 | 式 | 1,705,000 | 1,705,000 | 14,000,000 | -12,295,000 | -87.82% | ||
| 05-原機工大樓及學員宿舍用地改建工程(工程費) 1.本工程原係111-115年度連 續性計畫,擬修正為111-116 年度連續性計畫,由本學院 主政,臺北市立大學合併參 建,總工程費為3,196,606,000 元,並按建造費用比例分 攤。 2.本學院分攤76.41915%,分 攤總經費為2,442,819,000元, 除至上年度已編列 1,849,513,000元外,本年度編 列第5年經費103,282,000元, 餘490,024,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
103,282,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 103,282,000 | 7,000,000 | 96,282,000 | 1,375.46% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 103,282,000 | 7,000,000 | 96,282,000 | 1,375.46% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 102,976,000 | 102,976,000 | 958,072,000 | -855,096,000 | -89.25% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 306,000 | 306,000 | 8,207,000 | -7,901,000 | -96.27% | ||
| 12-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(設計規劃監造 費)(原機工大樓及學員宿舍用 地改建工程室內裝修) 本工程原係114-116年度連續 性計畫,擬修正為114-117年 |
1,000,000 | ||||||||
| 度連續性計畫,總設計規劃 監造費為14,000,000元,除至 上年度已編列7,000,000元 外,本年度編列第2年經費 1,000,000元,餘6,000,000元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,000,000 | 7,000,000 | -6,000,000 | -85.71% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 7,000,000 | -6,000,000 | -85.71% | ||||
| 設計規劃監造費。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 14,000,000 | -13,000,000 | -92.86% | ||
| 13-新職能大樓及職能體驗進修館室內裝修(工程費) 本工程為115-117年度連續性 計畫,總工程費為138,075,000 元,本年度編列第1年經費 11,000,000元,餘127,075,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
11,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 57.14% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 11,000,000 | 7,000,000 | 4,000,000 | 57.14% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,000,000 | 10,000,000 | 958,072,000 | -948,072,000 | -98.96% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,207,000 | -7,207,000 | -87.82% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 138,075,000 | 14,000,000 | 124,075,000 | 886.25% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 136,162,000 | 136,162,000 | 958,072,000 | -821,910,000 | -85.79% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,913,000 | 1,913,000 | 8,207,000 | -6,294,000 | -76.69% |