預算機關
臺北市政府勞動局
承辦單位
秘書室、勞動教育文化科
預算金額
11,302,000 元()
計畫內容
套裝軟體購置費、投影機汰換、全局辦公空間調整規劃設計、座位調整及美化(設備費)及個人電腦租賃費。
預期成果
充實設備,提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,014,000元,增加10,288,000元。 | 11,302,000 | |||
| 3000 | 設備及投資 | 10,348,744 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 3,239,958 | ||||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 3,239,958 | 3,239,958 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 7,108,786 | ||||
| 投影機汰換(7,000流明)。 | 1 | 臺 | 148,000 | 148,000 | ||
| 投影機及布幕汰換(7,000流明)。 | 1 | 臺 | 186,000 | 186,000 | ||
| 全局辦公空間調整規劃設計、座位調整及美化(設備 費)。 |
1 | 年 | 6,773,860 | 6,773,860 | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數926元。 | 1 | 年 | 926 | 926 | ||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,897,992元(不含110年度已編 |
210,888 | |||||
| 列532,608元),除以前年度已 編列1,687,104元外,本年度 編列210,888元,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 210,888 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 210,888 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 210,888 | 210,888 | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,026,000元,除以前年度已 編列722,304元外,本年度編 列179,568元,餘124,128元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
179,568 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 179,568 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 179,568 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 179,568 | 179,568 | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,026,000元,除以前年度已 編列522,000元外,本年度編 列169,200元,餘334,800元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
169,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,200 | 169,200 | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 855,000元,除以前年度已編 列179,000元外,本年度編列 148,800元,餘527,200元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
148,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 148,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 148,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 148,800 | 148,800 | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,368,000元,本 年度編列244,800元,餘 1,123,200元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
244,800 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 244,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 244,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 244,800 | 244,800 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,368,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 40 | 臺 | 34,200 | 1,368,000 |