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資料來源:09190社會局第143頁
預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
資訊室
預算金額
4,893,000 元(
計畫內容
預期成果
充實設備,增加行政效率,提升服務品質。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數4,949,000元,減少56,000元。 4,893,000 4,949,000 -56,000 -1.13%
3000 設備及投資 222 644,400 -644,178 -99.97%
3030 資訊軟硬體設備費 222 644,400 -644,178 -99.97%
配合預算編列至千元,增列進位數222元。 1 222 222 890 -668 -75.06%
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,832,002元(不含110年度已編
列1,108,992元),除至以前年
度已編列3,406,224元外,本
年度編列最後1年經費425,778
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
425,778
3000 設備及投資 425,778 644,400 -218,622 -33.93%
3030 資訊軟硬體設備費 425,778 644,400 -218,622 -33.93%
本年度所需電腦租賃費。 1 425,778 425,778 644,400 -218,622 -33.93%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
6,463,800元,除至以前年度
已編列4,538,160元外,本年
度編列1,127,160元,餘
798,480元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
1,127,160
3000 設備及投資 1,127,160 644,400 482,760 74.92%
3030 資訊軟硬體設備費 1,127,160 644,400 482,760 74.92%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,127,160 1,127,160 644,400 482,760 74.92%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
6,053,400元,除至以前年度
已編列3,166,200元外,本年
度編列1,041,480元,餘
1,845,720元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,041,480 1,041,480 0 0.00%
3000 設備及投資 1,041,480 644,400 397,080 61.62%
3030 資訊軟硬體設備費 1,041,480 644,400 397,080 61.62%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,041,480 1,041,480 644,400 397,080 61.62%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,180,600元,除至以前年度
已編列1,140,480元外,本年
度編列571,320元,餘
1,468,800元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
571,320
3000 設備及投資 571,320 644,400 -73,080 -11.34%
3030 資訊軟硬體設備費 571,320 644,400 -73,080 -11.34%
本年度所需電腦租賃費。 1 571,320 571,320 644,400 -73,080 -11.34%
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,078,000元,除至以前年度
已編列644,400元外,本年度
編列552,000元,餘1,881,600
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
552,000 571,320 -19,320 -3.38%
3000 設備及投資 552,000 644,400 -92,400 -14.34%
3030 資訊軟硬體設備費 552,000 644,400 -92,400 -14.34%
本年度所需電腦租賃費。 1 552,000 552,000 644,400 -92,400 -14.34%
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費6,566,400元,本
年度編列1,175,040元,餘
5,391,360元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,175,040
3000 設備及投資 1,175,040 644,400 530,640 82.35%
3030 資訊軟硬體設備費 1,175,040 644,400 530,640 82.35%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,175,040 1,175,040 644,400 530,640 82.35%
總工程費(或總經費)明細如下: 6,566,400 3,078,000 3,488,400 113.33%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 192 34,200 6,566,400 3,078,000 3,488,400 113.33%