預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
視聽資訊室
預算金額
1,607,000 元()
計畫內容
1.辦理電腦資訊軟、硬體、周邊設備等相關設備購置、租賃事宜。2.增加專業數位攝影機及周邊設備。
預期成果
1.順利推動本局有關業務,期完成預定計畫目標。2.錄製本市活動及景點畫面,提供國內外民眾認識本市特色活動內容,提升觀光能見度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,614,000元,減少7,000元。 | 1,607,000 | 1,628,000 | -21,000 | -1.29% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 415,560 | 315,040 | 100,520 | 31.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 189,500 | 315,040 | -125,540 | -39.85% | ||||
| 電腦周邊設備及零組件。 | 1 | 年 | 189,100 | 189,100 | 215,600 | -26,500 | -12.29% | ||
| 配合預算編列千元,增列進位400元。 | 1 | 式 | 400 | 400 | 272 | 128 | 47.06% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 226,060 | 300,000 | -73,940 | -24.65% | ||||
| 專業數位攝影機及周邊設備。 | 1 | 式 | 226,060 | 226,060 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費848,432元(不含 110年度已編列276,480元), 除至以前年度已編列783,168 元,本年度編列最後一年 65,264元,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
65,264 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 65,264 | 315,040 | -249,776 | -79.28% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 65,264 | 315,040 | -249,776 | -79.28% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 65,264 | 65,264 | 315,040 | -249,776 | -79.28% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費1,231,200元,除 至以前年度已編列861,408 元,本年度編列213,696元, 餘156,096元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
213,696 | 213,696 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 213,696 | 315,040 | -101,344 | -32.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 213,696 | 315,040 | -101,344 | -32.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 213,696 | 213,696 | 315,040 | -101,344 | -32.17% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費1,231,200元,除 至以前年度已編列528,720 元,本年度編列154,200元, 餘548,280元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
154,200 | 213,696 | -59,496 | -27.84% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 154,200 | 315,040 | -160,840 | -51.05% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 154,200 | 315,040 | -160,840 | -51.05% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 154,200 | 154,200 | 315,040 | -160,840 | -51.05% | ||
| 04-旅遊服務中心及台北探索館個人電腦租賃 本項係112-117年度連續性計 畫,總經費239,400元,除至 以前年度已編列101,160元, 本年度編列29,160元,餘 109,080元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
29,160 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 29,160 | 315,040 | -285,880 | -90.74% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 29,160 | 315,040 | -285,880 | -90.74% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 29,160 | 29,160 | 315,040 | -285,880 | -90.74% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費889,200元,除至 以前年度已編列305,760元, 本年度編列146,640元,餘 436,800元編列於以後年度, |
146,640 | ||||||||
| 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 146,640 | 315,040 | -168,400 | -53.45% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 146,640 | 315,040 | -168,400 | -53.45% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 146,640 | 146,640 | 315,040 | -168,400 | -53.45% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費1,504,800元,除 至以前年度已編列315,040 元,本年度編列227,520元, 餘962,240元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
227,520 | 213,696 | 13,824 | 6.47% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 227,520 | 315,040 | -87,520 | -27.78% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 227,520 | 315,040 | -87,520 | -27.78% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 227,520 | 227,520 | 315,040 | -87,520 | -27.78% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,983,600元,本 年度編列第1年經費354,960 元,餘1,628,640元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
354,960 | 315,040 | 39,920 | 12.67% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 354,960 | 315,040 | 39,920 | 12.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 354,960 | 315,040 | 39,920 | 12.67% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 354,960 | 354,960 | 315,040 | 39,920 | 12.67% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,983,600 | 1,504,800 | 478,800 | 31.82% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電) 租賃費。 | 58 | 臺 | 34,200 | 1,983,600 | 1,504,800 | 478,800 | 31.82% |