預算機關
臺北市政府觀光傳播局
承辦單位
視聽資訊室
預算金額
2,689,000 元()
計畫內容
1.本局觀光、行銷活動之視聽資料拍攝、剪輯、製作與沖印。2.視聽資料庫之規劃、建檔、管理與維護。
3.視聽、資訊器材之維護與管理。
4.配合業務需求,建立本局資訊網路架構,並全面推動網路應用,達到簡化人工作業及資源共享之目
的。
5.依年度經費與實際業務需求,辦理本局人員電腦相關訓練課程,加強同仁對電腦使用能力。
預期成果
1.透過拍攝及錄製本局觀光、行銷本市活動畫面,記錄完整視聽資料。2.建置具便利搜尋介面之完整視聽資料庫,提供本局各單位文宣出版使用,以影像行銷市政及觀光。
3.配合辦公室自動化作業進行本局官網及局內網之功能及設備更新維護。
4.網際網路整合運用,大幅提升便民服務效果並避免行政資源浪費。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 視聽資訊製作及建檔 | 較上年度預算數2,339,000元,增加350,000元。 | 2,689,000 | 2,360,000 | 329,000 | 13.94% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,689,000 | 2,360,000 | 329,000 | 13.94% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 55,000 | |||||||
| 員工參加資訊相關教育訓練費用(新增)。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 8,650 | 8,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項業務郵資。 | 1 | 年 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,924,750 | 1,648,750 | 276,000 | 16.74% | ||||
| 臺北旅遊網計畫經費。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,040,000 | 360,000 | 34.62% | ||
| 電腦設備維護費。 | 1 | 年 | 206,750 | 206,750 | 270,750 | -64,000 | -23.64% | ||
| 電腦軟體與系統之維護、擴充服務費等。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 網站功能維護、擴充資訊服務。 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理員工資訊相關教育訓練計畫講師鐘點費。 | 4 | 節 | 2,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 251,750 | 251,750 | 0 | 0.00% | ||||
| 視錄影及攝影專用記憶卡及儲存裝置。 | 1 | 年 | 130,500 | 130,500 | 130,500 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦耗材。 | 1 | 年 | 121,250 | 121,250 | 121,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 140,400 | 142,400 | -2,000 | -1.40% | ||||
| 放大市政建設照片製作費等。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 6,000 | -2,000 | -33.33% | ||
| 業務用表單印製及購買業務用物品等。 | 1 | 年 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理資訊教育訓練教材講義及茶水等雜支。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 蒐集、攝製觀光影像執行勤務逾時誤餐餐盒費用。 | 160 | 人、次 | 120 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 300,450 | 300,450 | 0 | 0.00% | ||||
| 視聽暨錄影相關設備維護費。 | 1 | 年 | 300,450 | 300,450 | 300,450 | 0 | 0.00% |