資料來源:08173公共運輸處第48頁
預算機關
臺北市公共運輸處
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
151,321,000 元(
計畫內容
 1.配合本處業務需要,處理一般行政工作、文書檔案之建立與管理、現金出納及事務管理事項。2.配合本處業務需要辦理預(概)、決算之編製、會計業務及統計業務處理等事項。 3.辦理本處員工之任免、遷調、考績、獎懲、福利等人事業務。 4.辦理端正政風、公務機密維護及危害或破壞機關事件之預防。 5.依照市府研究發展考核委員會有關規定,定期推展研考業務,並循法令規定與配合研考措施漸次完 成。
預期成果
 1.適時完成一般行政管理工作。2.適時完成歲計、會計及統計等工作。 3.適時完成人力與業務職能之配屬。 4.端正政風、確保國家公務機密,維護機關人員、設施之安全。 5.適時完成研究、發展、管制等工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數134,150,000元,增加3,927,000元。 138,077,000
1000 人事費 138,077,000
1015 法定編制人員待遇 79,257,264
職員124人薪津(詳人事費分析表)。 1 79,257,264 79,257,264
1020 約聘僱人員待遇 4,309,200
約僱人員9人薪津(詳人事費分析表)。 1 4,309,200 4,309,200
1025 技工及工友待遇 4,511,647
職工10人工資(詳人事費分析表)。 1 4,511,647 4,511,647
1030 獎金 22,778,526
依考績法規定核發之獎金。 1 6,552,601 6,552,601
依規定核發之年終工作獎金。 1 10,312,325 10,312,325
道路交通安全人員獎勵金。 1 5,913,600 5,913,600
1035 其他給與 3,542,073
休假補助費。 1 2,056,425 2,056,425
員工上下班交通費。 74×12 人、月 630 559,440
員工上下班交通費。 22×12 人、月 1,008 266,112
員工上下班交通費。 18×12 人、月 1,176 254,016
員工上下班交通費。 24×12 人、月 1,200 345,600
員工上下班交通費。 4×12 人、月 1,260 60,480
1040 加班費 7,125,227
本處辦理各項業務超時加班費。 1 3,868,304 3,868,304
不休假出勤加班費。 1 3,256,923 3,256,923
1050 退休離職儲金 8,139,699
提撥退撫基金。 1 6,865,040 6,865,040
提撥勞工退休準備金。 1 1,274,659 1,274,659
1055 保險 8,413,364
職員及職工健保費。 1 4,827,787 4,827,787
約聘僱人員健保費。 1 205,582 205,582
職員公保費。 1 2,549,366 2,549,366
職工勞保費。 1 433,599 433,599
約聘僱人員勞保費。 1 397,030 397,030