預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
機電科
預算金額
570,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦設備。
預期成果
充實各項電腦設備以應業務需要,並增加工作效率,積極推行辦公室自動化,達成各項業務自動化目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數602,000元,減少32,000元。 | 570,000 | 602,000 | -32,000 | -5.32% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 30 | 128,880 | -128,850 | -99.98% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30 | 128,880 | -128,850 | -99.98% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數30元。 | 1 | 年 | 30 | 30 | 818 | -788 | -96.33% | ||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 481,140元(不含110年度已編 列138,240元),除以前年度已 編列418,770元外,本年度編 列最後一年經費62,370元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
62,370 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 62,370 | 128,880 | -66,510 | -51.61% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 62,370 | 128,880 | -66,510 | -51.61% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 62,370 | 62,370 | 128,880 | -66,510 | -51.61% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 108,000 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 615,600元,除以前年度已編 列434,160元外,本年度編列 108,000元,餘73,440元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 108,000 | 128,880 | -20,880 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 108,000 | 128,880 | -20,880 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 108,000 | 108,000 | 128,880 | -20,880 | -16.20% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 615,600元,除以前年度已編 列313,200元外,本年度編列 101,520元,餘200,880元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
101,520 | 101,520 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 101,520 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 581,400元,除以前年度已編 列205,560元外,本年度編列 101,520元,餘274,320元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
101,520 | 101,520 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 101,520 | 101,520 | 128,880 | -27,360 | -21.23% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 584,820元,除以前年度已編 列128,880元外,本年度編列 86,400元,餘369,540元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
86,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 86,400 | 128,880 | -42,480 | -32.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 86,400 | 128,880 | -42,480 | -32.96% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 86,400 | 86,400 | 128,880 | -42,480 | -32.96% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費為615,600元,本 年度編列110,160元,餘 505,440元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
110,160 | 128,880 | -18,720 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 110,160 | 128,880 | -18,720 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 110,160 | 128,880 | -18,720 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 110,160 | 110,160 | 128,880 | -18,720 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 615,600 | 615,600 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 18 | 臺 | 34,200 | 615,600 | 615,600 | 0 | 0.00% |