預算機關
臺北市停車管理工程處
承辦單位
企劃科、營運科、管理及職安科、機電科
預算金額
153,000 元()
計畫內容
1.依現場勘查,蒐集資料,分析研究,結論報告之順序完成各計畫案。
預期成果
1.紓解並改善本市各行政區內停車問題。2.加速推動民間參與公共停車場之投資興建,紓解市區停車壓力。3.臺北市區路外停車位之供給,可經由民間自行投資辦理,不致增加市府財政負擔。4.路外停
車場興建完成後,可增加停車位並改善市區停車問題。5.合理調整停車費率,可藉以緩和小汽車之成
長速度。6.人力運用合理化,加強營運管理效率,便利市民停車,改善停車秩序,促進交通流暢。7.
營造合理工作環境留住人才,減低員工流動率,增加營收效益及執行效能。8.加強勸導,取締違規停
車改善停車秩序,增加道路面積,提升行車速率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 辦理停車場企劃、營運及管理業務 | 較上年度預算數88,000元,無增減。 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2000 | 業務費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 28,440 | 28,440 | 0 | 0.00% | ||||
| 文具用品等紙張。 | 1 | 年 | 28,440 | 28,440 | 28,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 40,960 | 40,960 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項表格、簡報印刷費。 | 1 | 年 | 40,960 | 40,960 | 40,960 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市參加會議洽公、考察、觀察等出差費。 | 1×12 | 人、天 | 1,550 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0.00% |