資料來源:07153公園路燈工程管理處第37頁
預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
路燈科、路燈隊
預算金額
383,726,000 元(
計畫內容
 辦理路燈整建及新設工程共計7項,主要內容如下:
預期成果
 1.維持路燈正常放光,改善公園、學校周圍及陸橋上之路燈照明之故障率,以維護交通安全及地方治安。配合人行道更新、地區環境改造計畫、臺北造街計畫、新建公園,辦理路燈計畫性整建工程, 同時設置造型燈桿,以提升人行空間休憩場所的都市景觀。 2.加強全市主要道路、巷弄道路、公園、河濱公園等處夜間照明,提升路燈夜間照明服務品質,增益 人車夜間通行安全及市民夜間優質休憩空間,間接維護治安。 3.以低耗電LED燈具取代傳統燈具,俾減少用電節省電費,已達到節能減碳之目的。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
03 路燈整建工程 較上年度預算數183,253,000元,增加16,326,000元。 199,579,000 183,253,000 16,326,000 8.91%
01114年度路燈修復預約工程(1)本工程係上年度路燈修復
預約工程案,因配合工程付
款期程,故續編第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為103,228,000元,除至以前年
度已編列92,905,000元,本年
度編列10,323,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
10,323,000
3000 設備及投資 10,323,000 76,500,000 -66,177,000 -86.51%
3015 公共建設及設施費 10,323,000 76,500,000 -66,177,000 -86.51%
本年度所需施工費。 1 10,099,932 10,099,932 74,794,681 -64,694,749 -86.50%
按施工費提列工程管理費。 1 223,068 223,068
(2.13%) 0
02114年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程
(1)本工程係上年度路燈配合
道路統一挖掘及纜線下地工
程案,因配合工程付款期
程,故續編第2年經費。
(2)本工程為114-115年度連續
工程,總工程費經議會審定
為85,000,000元,除至以前年
度已編列76,500,000元,本年
度編列8,500,000元,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
8,500,000
3000 設備及投資 8,500,000 76,500,000 -68,000,000 -88.89%
3015 公共建設及設施費 8,500,000 76,500,000 -68,000,000 -88.89%
本年度所需施工費。 1 8,308,767 8,308,767 74,794,681 -66,485,914 -88.89%
按施工費提列工程管理費。(2.28%) 1 191,233 191,233 1,705,319 -1,514,086 -88.79%
03115年度路燈修復及燈桿腐蝕換新工程
(1)本工程係辦理路燈零星故
障,個燈保護設施等零星小
範圍修繕,及路燈桿、基座
箱等汰換更新,惟配合115度
工程付款期程,故編列連續
工程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
78,000,000元,本年度編列
70,200,000元,餘7,800,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
70,200,000
3000 設備及投資 70,200,000 76,500,000 -6,300,000 -8.24%
3015 公共建設及設施費 70,200,000 76,500,000 -6,300,000 -8.24%
本年度所需施工費。 1 68,588,178 68,588,178 74,794,681 -6,206,503 -8.30%
按施工費提列工程管理費。(2.35%) 1 1,611,822 1,611,822 1,705,319 -93,497 -5.48%
總工程費(或總經費)明細如下: 78,000,000 85,000,000 -7,000,000 -8.24%
施工費。 1 76,206,897 76,206,897 83,103,448 -6,896,551 -8.30%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+26,
206,897*1.5%)
1 1,793,103 1,793,103 1,896,552 -103,449 -5.45%
04115年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程
(1)本工程係配合本市道路統
一挖掘更新等工程,路燈及
管線配合辦理拆遷及下地修
復等,惟配合115年度工程付
款期程,故編列連續工程。
(2)本工程為115-116年度連續
工程,總工程費擬編列
85,000,000元,本年度編列
68,000,000元,餘17,000,000元
編列於以後年度,各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
(3)籠統項目工程管理費按平
均值提列,惟執行時仍在議
會審定工程費數額內,依實
際執行時之工程費預算規模
級距覈實提列工程管理費。
68,000,000
3000 設備及投資 68,000,000 76,500,000 -8,500,000 -11.11%
3015 公共建設及設施費 68,000,000 76,500,000 -8,500,000 -11.11%
本年度所需施工費。 1 66,484,161 66,484,161 74,794,681 -8,310,520 -11.11%
按施工費提列工程管理費。(2.28%) 1 1,515,839 1,515,839 1,705,319 -189,480 -11.11%
總工程費(或總經費)明細如下: 85,000,000 85,000,000 0 0.00%
施工費。 1 83,103,448 83,103,448 83,103,448 0 0.00%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+33,
103,448*1.5%)
1 1,896,552 1,896,552 1,896,552 0 0.00%
05臺北市路燈換裝暨維護計畫
(1)本案係辧理本市LED換
裝、隧道燈具換裝及路燈維
護,惟配合計畫付款期程,
故編列連續工程。
(2)本工程為115-126年度連續
工程,總工程費擬編列
2,948,731,000元,本年度編列
42,556,000元,餘2,906,175,000
元編列於以後年度,各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
42,556,000
3000 設備及投資 42,556,000 76,500,000 -33,944,000 -44.37%
3015 公共建設及設施費 42,556,000 76,500,000 -33,944,000 -44.37%
本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 1 6,324,129 6,324,129
本年度所需施工費。 1 36,008,618 36,008,618 74,794,681 -38,786,063 -51.86%
按施工費提列工程管理費。(0.62%) 1 223,253 223,253 1,705,319 -1,482,066 -86.91%
總工程費(或總經費)明細如下: 2,948,731,000 85,000,000 2,863,731,000 3,369.10%
委託規劃設計及監造技術服務費。 1 59,296,809 59,296,809
施工費。 1 2,871,427,056 2,871,427,056 83,103,448 2,788,323,608 3,355.24%
按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000
*3%+25,000,000*2.5%+50,
000,000*1.5%+400,000,000*1%
+2,371,427,056*0.5%)
1 18,007,135 18,007,135