預算機關
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處
承辦單位
路燈科、路燈隊
預算金額
383,726,000 元()
計畫內容
辦理路燈整建及新設工程共計7項,主要內容如下:
預期成果
1.維持路燈正常放光,改善公園、學校周圍及陸橋上之路燈照明之故障率,以維護交通安全及地方治安。配合人行道更新、地區環境改造計畫、臺北造街計畫、新建公園,辦理路燈計畫性整建工程,
同時設置造型燈桿,以提升人行空間休憩場所的都市景觀。
2.加強全市主要道路、巷弄道路、公園、河濱公園等處夜間照明,提升路燈夜間照明服務品質,增益
人車夜間通行安全及市民夜間優質休憩空間,間接維護治安。
3.以低耗電LED燈具取代傳統燈具,俾減少用電節省電費,已達到節能減碳之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 路燈整建工程 | 較上年度預算數183,253,000元,增加16,326,000元。 | 199,579,000 | 183,253,000 | 16,326,000 | 8.91% | |||
| 01114年度路燈修復預約工程(1)本工程係上年度路燈修復 預約工程案,因配合工程付 款期程,故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為103,228,000元,除至以前年 度已編列92,905,000元,本年 度編列10,323,000元,各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
10,323,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,323,000 | 76,500,000 | -66,177,000 | -86.51% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,323,000 | 76,500,000 | -66,177,000 | -86.51% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 10,099,932 | 10,099,932 | 74,794,681 | -64,694,749 | -86.50% | ||
| 按施工費提列工程管理費。 | 1 | 式 | 223,068 | 223,068 | |||||
| (2.13%) | 0 | ||||||||
| 02114年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程 (1)本工程係上年度路燈配合 道路統一挖掘及纜線下地工 程案,因配合工程付款期 程,故續編第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為85,000,000元,除至以前年 度已編列76,500,000元,本年 度編列8,500,000元,各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
8,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,500,000 | 76,500,000 | -68,000,000 | -88.89% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,500,000 | 76,500,000 | -68,000,000 | -88.89% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 8,308,767 | 8,308,767 | 74,794,681 | -66,485,914 | -88.89% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.28%) | 1 | 式 | 191,233 | 191,233 | 1,705,319 | -1,514,086 | -88.79% | ||
| 03115年度路燈修復及燈桿腐蝕換新工程 (1)本工程係辦理路燈零星故 障,個燈保護設施等零星小 範圍修繕,及路燈桿、基座 箱等汰換更新,惟配合115度 工程付款期程,故編列連續 工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 78,000,000元,本年度編列 70,200,000元,餘7,800,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
70,200,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,200,000 | 76,500,000 | -6,300,000 | -8.24% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 70,200,000 | 76,500,000 | -6,300,000 | -8.24% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 68,588,178 | 68,588,178 | 74,794,681 | -6,206,503 | -8.30% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.35%) | 1 | 式 | 1,611,822 | 1,611,822 | 1,705,319 | -93,497 | -5.48% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 78,000,000 | 85,000,000 | -7,000,000 | -8.24% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 76,206,897 | 76,206,897 | 83,103,448 | -6,896,551 | -8.30% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+26, 206,897*1.5%) |
1 | 式 | 1,793,103 | 1,793,103 | 1,896,552 | -103,449 | -5.45% | ||
| 04115年度路燈配合道路統一挖掘及纜線下地工程 (1)本工程係配合本市道路統 一挖掘更新等工程,路燈及 管線配合辦理拆遷及下地修 復等,惟配合115年度工程付 款期程,故編列連續工程。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 85,000,000元,本年度編列 68,000,000元,餘17,000,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
68,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,000,000 | 76,500,000 | -8,500,000 | -11.11% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 68,000,000 | 76,500,000 | -8,500,000 | -11.11% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 66,484,161 | 66,484,161 | 74,794,681 | -8,310,520 | -11.11% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(2.28%) | 1 | 式 | 1,515,839 | 1,515,839 | 1,705,319 | -189,480 | -11.11% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 83,103,448 | 83,103,448 | 83,103,448 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+33, 103,448*1.5%) |
1 | 式 | 1,896,552 | 1,896,552 | 1,896,552 | 0 | 0.00% | ||
| 05臺北市路燈換裝暨維護計畫 (1)本案係辧理本市LED換 裝、隧道燈具換裝及路燈維 護,惟配合計畫付款期程, 故編列連續工程。 (2)本工程為115-126年度連續 工程,總工程費擬編列 2,948,731,000元,本年度編列 42,556,000元,餘2,906,175,000 元編列於以後年度,各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
42,556,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 42,556,000 | 76,500,000 | -33,944,000 | -44.37% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 42,556,000 | 76,500,000 | -33,944,000 | -44.37% | ||||
| 本年度所需委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 6,324,129 | 6,324,129 | |||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 36,008,618 | 36,008,618 | 74,794,681 | -38,786,063 | -51.86% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(0.62%) | 1 | 式 | 223,253 | 223,253 | 1,705,319 | -1,482,066 | -86.91% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,948,731,000 | 85,000,000 | 2,863,731,000 | 3,369.10% | |||||
| 委託規劃設計及監造技術服務費。 | 1 | 式 | 59,296,809 | 59,296,809 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,871,427,056 | 2,871,427,056 | 83,103,448 | 2,788,323,608 | 3,355.24% | ||
| 按施工費提列工程管理費。(5,000,000*3.5%+20,000,000 *3%+25,000,000*2.5%+50, 000,000*1.5%+400,000,000*1% +2,371,427,056*0.5%) |
1 | 式 | 18,007,135 | 18,007,135 |