資料來源:07150工務局第42頁
預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
資訊室、品管及職安科
預算金額
10,742,000 元(
計畫內容
 編列個人電腦租賃費、購置軟體、公共工程圖形資訊管理系統功能擴增計畫、工程管理資訊系統功能擴增計畫、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫、工 程施工查核填報系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費及營建作業管理分支系統建 置等。
預期成果
 提升行政效率,並直接或間接達成本局年度施政計畫之預期目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數10,993,000元,減少251,000元。 10,742,000 10,993,000 -251,000 -2.28%
3000 設備及投資 8,901,980 3,470,000 5,431,980 156.54%
3030 資訊軟硬體設備費 8,901,980 3,470,000 5,431,980 156.54%
購置軟體。 1 113,815 113,815 232,195 -118,380 -50.98%
公共工程圖形資訊管理系統功能擴增計畫。 1 100,000 100,000
工程管理資訊系統功能擴增計畫。 1 300,000 300,000 300,000 0 0.00%
政府採購業務管理系統功能擴增計畫。 1 550,000 550,000 550,000 0 0.00%
營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫。 1 500,000 500,000 500,000 0 0.00%
工程施工查核填報系統功能擴增計畫。 1 1,190,000 1,190,000 1,190,000 0 0.00%
架空管線管理資訊系統功能擴充費。 1 2,578,165 2,578,165 2,640,000 -61,835 -2.34%
營建作業管理分支系統建置。 1 3,570,000 3,570,000
01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,783,663元(不含110年度已編
列629,760元),除至以前年度
已編列1,585,440元,本年度
編列198,180元,餘43元不再
編列,其各年度資金需求詳
如後附分年資金需求表。
198,180
3000 設備及投資 198,180 3,470,000 -3,271,820 -94.29%
3030 資訊軟硬體設備費 198,180 3,470,000 -3,271,820 -94.29%
本年度所需電腦租賃費。 1 198,180 198,180 429,600 -231,420 -53.87%
02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,052,000元,除至以前年度
已編列1,279,200元,本年度
編列276,000元,餘496,800元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
276,000 276,000 0 0.00%
3000 設備及投資 276,000 3,470,000 -3,194,000 -92.05%
3030 資訊軟硬體設備費 276,000 3,470,000 -3,194,000 -92.05%
本年度所需電腦租賃費。 1 276,000 276,000 429,600 -153,600 -35.75%
03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,052,000元,除至以前年度
已編列1,028,160元,本年度
編列330,480元,餘693,360元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分資金需
求表。
330,480
3000 設備及投資 330,480 3,470,000 -3,139,520 -90.48%
3030 資訊軟硬體設備費 330,480 3,470,000 -3,139,520 -90.48%
本年度所需電腦租賃費。 1 330,480 330,480 429,600 -99,120 -23.07%
04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,052,000元,除至以前年度
已編列660,960元,本年度編
293,760
列293,760元,餘1,097,280元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
0
3000 設備及投資 293,760 3,470,000 -3,176,240 -91.53%
3030 資訊軟硬體設備費 293,760 3,470,000 -3,176,240 -91.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 293,760 293,760 429,600 -135,840 -31.62%
05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
2,052,000元,除至以前年度
已編列429,600元,本年度編
列374,400元,餘1,248,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
374,400 293,760 80,640 27.45%
3000 設備及投資 374,400 3,470,000 -3,095,600 -89.21%
3030 資訊軟硬體設備費 374,400 3,470,000 -3,095,600 -89.21%
本年度所需電腦租賃費。 1 374,400 374,400 429,600 -55,200 -12.85%
06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費擬編列2,052,000
元,本年度編列367,200元,
餘1,684,800元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
367,200 429,600 -62,400 -14.53%
3000 設備及投資 367,200 3,470,000 -3,102,800 -89.42%
3030 資訊軟硬體設備費 367,200 3,470,000 -3,102,800 -89.42%
本年度所需電腦租賃費。 1 367,200 367,200 429,600 -62,400 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 2,052,000 2,052,000 0 0.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 60 34,200 2,052,000 2,052,000 0 0.00%