預算機關
臺北市政府工務局
承辦單位
資訊室、品管及職安科
預算金額
10,742,000 元()
計畫內容
編列個人電腦租賃費、購置軟體、公共工程圖形資訊管理系統功能擴增計畫、工程管理資訊系統功能擴增計畫、政府採購業務管理系統功能擴增計畫、營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫、工
程施工查核填報系統功能擴增計畫、架空管線管理資訊系統功能擴充費及營建作業管理分支系統建
置等。
預期成果
提升行政效率,並直接或間接達成本局年度施政計畫之預期目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數10,993,000元,減少251,000元。 | 10,742,000 | 10,993,000 | -251,000 | -2.28% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 8,901,980 | 3,470,000 | 5,431,980 | 156.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,901,980 | 3,470,000 | 5,431,980 | 156.54% | ||||
| 購置軟體。 | 1 | 年 | 113,815 | 113,815 | 232,195 | -118,380 | -50.98% | ||
| 公共工程圖形資訊管理系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 工程管理資訊系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政府採購業務管理系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 營建剩餘資源管理資訊系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 工程施工查核填報系統功能擴增計畫。 | 1 | 式 | 1,190,000 | 1,190,000 | 1,190,000 | 0 | 0.00% | ||
| 架空管線管理資訊系統功能擴充費。 | 1 | 式 | 2,578,165 | 2,578,165 | 2,640,000 | -61,835 | -2.34% | ||
| 營建作業管理分支系統建置。 | 1 | 式 | 3,570,000 | 3,570,000 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,783,663元(不含110年度已編 列629,760元),除至以前年度 已編列1,585,440元,本年度 編列198,180元,餘43元不再 編列,其各年度資金需求詳 如後附分年資金需求表。 |
198,180 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 198,180 | 3,470,000 | -3,271,820 | -94.29% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 198,180 | 3,470,000 | -3,271,820 | -94.29% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 198,180 | 198,180 | 429,600 | -231,420 | -53.87% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列1,279,200元,本年度 編列276,000元,餘496,800元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
276,000 | 276,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 276,000 | 3,470,000 | -3,194,000 | -92.05% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 276,000 | 3,470,000 | -3,194,000 | -92.05% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 276,000 | 276,000 | 429,600 | -153,600 | -35.75% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列1,028,160元,本年度 編列330,480元,餘693,360元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分資金需 求表。 |
330,480 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 330,480 | 3,470,000 | -3,139,520 | -90.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 330,480 | 3,470,000 | -3,139,520 | -90.48% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 330,480 | 330,480 | 429,600 | -99,120 | -23.07% | ||
| 04-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列660,960元,本年度編 |
293,760 | ||||||||
| 列293,760元,餘1,097,280元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 293,760 | 3,470,000 | -3,176,240 | -91.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 293,760 | 3,470,000 | -3,176,240 | -91.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 293,760 | 293,760 | 429,600 | -135,840 | -31.62% | ||
| 05-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 2,052,000元,除至以前年度 已編列429,600元,本年度編 列374,400元,餘1,248,000元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
374,400 | 293,760 | 80,640 | 27.45% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 374,400 | 3,470,000 | -3,095,600 | -89.21% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 374,400 | 3,470,000 | -3,095,600 | -89.21% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 374,400 | 374,400 | 429,600 | -55,200 | -12.85% | ||
| 06-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費擬編列2,052,000 元,本年度編列367,200元, 餘1,684,800元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
367,200 | 429,600 | -62,400 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 367,200 | 3,470,000 | -3,102,800 | -89.42% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 367,200 | 3,470,000 | -3,102,800 | -89.42% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 367,200 | 367,200 | 429,600 | -62,400 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 60 | 臺 | 34,200 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0.00% |