預算機關
臺北市政府工務局大地工程處
承辦單位
道路步道科、坡地整治科、坡地住宅科、土石流防治科、森林遊憩科、審查管理科
預算金額
846,969,000 元()
計畫內容
辦理山坡地保育及利用工程等28項,主要內容如下:
預期成果
1.維護並改善郊區各道路及步道設施,提升道路步道服務品質,增進環境改善,維護使用人市民休閒遊憩安全。2.落實坡地管理以減少災害,期降低居民生命財產損失,改善農業環境,協助發展休閒農
業及農村新風貌,提供優質遊憩空間。3.加強老舊聚落及坡地住宅之減災及防災,維護市民生命安
全。4.針對本市土石流潛勢溪流及溪溝,進行例行清疏、維護與改善工作,以維護市民生命財產安
全。5.營造風景區、露營場及水土保持教室獨特風貌,建構舒適及永續的休閒遊憩空間,提供高品質
及多樣化遊憩體驗。6.遏阻違規,加強植生造林等代為履行工作,確保坡地水土保持良好。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 道路步道維護 | 較上年度預算數435,164,000元,增加23,772,000元。 | 458,936,000 | 435,164,000 | 23,772,000 | 5.46% | |||
| 01114年本市山區道路改善及維護工程 (1)本工程係上年度本市山區 道路改善及維護工程案,因 配合工程付款期程,故續編 第2年經費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為80,000,000元,除至以前年 度已編列72,000,000元,本年 度編列8,000,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
8,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 33.33% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 33.33% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 7,333,000 | 7,333,000 | 4,000,000 | 3,333,000 | 83.33% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 490,800 | 490,800 | 1,947,560 | -1,456,760 | -74.80% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 | 1 | 式 | 176,200 | 176,200 | 52,440 | 123,760 | 236.00% | ||
| 02114年登山步道周邊改善工程 (1)本工程係上年度登山步道 周邊改善工程案,因配合工 程付款期程,故續編第2年經 費。 (2)本工程為114-115年度連續 工程,總工程費經議會審定 為44,398,000元,除至以前年 度已編列39,958,000元,本年 度編列4,440,000元;其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
4,440,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,440,000 | 6,000,000 | -1,560,000 | -26.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,440,000 | 6,000,000 | -1,560,000 | -26.00% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 1,650,090 | 1,650,090 | 4,000,000 | -2,349,910 | -58.75% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 141,215 | 141,215 | 1,947,560 | -1,806,345 | -92.75% | ||
| 本年度所需委託專業服務費。 | 1 | 式 | 2,600,000 | 2,600,000 | 4,400,000 | -1,800,000 | -40.91% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.9502%)。 | 1 | 式 | 48,695 | 48,695 | 52,440 | -3,745 | -7.14% | ||
| 03貓空地區人行跨越橋興建工程 (1)為改善指南路三段38巷及 40巷人車爭道情形,分期辦 理本市貓空人行跨越橋興建 工程,期能提昇貓空地區休 閒遊憩體驗品質。 (2)本工程為114-116年度連續 工程,總工程費經議會審定 為400,000,000元,除至以前年 度已編列6,000,000元,本年 度編列59,619,000元,餘 334,381,000元編列於以後年 |
59,619,000 | ||||||||
| 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 59,619,000 | 6,000,000 | 53,619,000 | 893.65% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 59,619,000 | 6,000,000 | 53,619,000 | 893.65% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 54,072,077 | 54,072,077 | 4,000,000 | 50,072,077 | 1,251.80% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,838,147 | 4,838,147 | 1,947,560 | 2,890,587 | 148.42% | ||
| 按施工費提列工程管理費(1.3108%)。 | 1 | 式 | 708,776 | 708,776 | 52,440 | 656,336 | 1,251.59% | ||
| 04山區道路環境綠美化工程辦理列管山區道路定期除草 及環境整修。 |
19,266,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 19,266,000 | 6,000,000 | 13,266,000 | 221.10% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 19,266,000 | 6,000,000 | 13,266,000 | 221.10% | ||||
| 山區道路環境整修費。 | 1 | 式 | 19,266,000 | 19,266,000 | 19,266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 05山區道路預約式維護工程(1)優先於本市山坡地範圍道 路平時路面修補、道路附屬 設施維護、植生綠化、除草 清淤,辦理道路改善及維護 工程。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
173,491,000 | 173,491,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 173,491,000 | 6,000,000 | 167,491,000 | 2,791.52% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 173,491,000 | 6,000,000 | 167,491,000 | 2,791.52% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 154,717,000 | 154,717,000 | 370,000,000 | -215,283,000 | -58.18% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 14,307,000 | 14,307,000 | 25,150,000 | -10,843,000 | -43.11% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8872%)。 | 1 | 式 | 4,467,000 | 4,467,000 | 52,440 | 4,414,560 | 8,418.31% | ||
| 06山區道路路面銑鋪及改善維護預約式工程 (1)優先於本市山坡地範圍道 路規劃性辦理整體銑刨加 舖,並針對道路臨時破損辦 理修補處理。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 |
46,984,000 | ||||||||
| 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,984,000 | 6,000,000 | 40,984,000 | 683.07% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 46,984,000 | 6,000,000 | 40,984,000 | 683.07% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 41,930,000 | 41,930,000 | 370,000,000 | -328,070,000 | -88.67% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,865,000 | 3,865,000 | 25,150,000 | -21,285,000 | -84.63% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8357%)。 | 1 | 式 | 1,189,000 | 1,189,000 | 52,440 | 1,136,560 | 2,167.35% | ||
| 07登山步道預約式維護工程(1)為辦理本市登山步道及附 屬設施零星修復或設置指標 示牌工作,以立即處理步道 損壞或設置安全設施,俾維 護登山步道服務品質及民眾 安全。 (2)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
50,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 50,000,000 | 6,000,000 | 44,000,000 | 733.33% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 50,000,000 | 6,000,000 | 44,000,000 | 733.33% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 44,710,000 | 44,710,000 | 370,000,000 | -325,290,000 | -87.92% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,040,000 | 4,040,000 | 25,150,000 | -21,110,000 | -83.94% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.7958%)。 | 1 | 式 | 1,250,000 | 1,250,000 | 52,440 | 1,197,560 | 2,283.68% | ||
| 08115年本市山區道路改善及維護工程 (1)為維護山區道路通行安 全,分期辦理本市山坡地範 圍道路之改善及維護工程, 並對山區道路執行災害預防 及災後復建之調查規劃設 計,俾利後續辦理115年度改 善工程之依據,惟配合116年 度工程付款期程,故編列連 續工程,並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 80,000,000元,本年度編列 56,000,000元,餘24,000,000元 編列於以後年度;其各年度 |
56,000,000 | ||||||||
| 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 56,000,000 | 6,000,000 | 50,000,000 | 833.33% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 56,000,000 | 6,000,000 | 50,000,000 | 833.33% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 50,013,749 | 50,013,749 | 4,000,000 | 46,013,749 | 1,150.34% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 4,784,771 | 4,784,771 | 1,947,560 | 2,837,211 | 145.68% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 | 1 | 式 | 1,201,480 | 1,201,480 | 52,440 | 1,149,040 | 2,191.15% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 80,000,000 | 400,000,000 | -320,000,000 | -80.00% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 72,013,000 | 72,013,000 | 370,000,000 | -297,987,000 | -80.54% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 6,257,000 | 6,257,000 | 25,150,000 | -18,893,000 | -75.12% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.4023%)。 | 1 | 式 | 1,730,000 | 1,730,000 | 52,440 | 1,677,560 | 3,199.01% | ||
| 09115年登山步道周邊改善工程 (1)分期辦理本市列管計154條 總長約117公里登山步道及協 助辦理非列管登山步道之周 邊環境及設施(涼亭、欄杆、 座椅及鋪面等)之更新改善作 業,並辦理列管步道周邊綠 美化,提升本市登山步道之 服務品質辦,吸引民眾從事 登山健行活動,亦促進地方 發展,維護登山市民休閒遊 憩安全,惟配合116年度工程 付款期程,故編列連續工 程,並分批辦理採購。 (2)本工程為115-116年度連續 工程,總工程費擬編列 52,670,000元,本年度編列 41,136,000元,餘11,534,000元 編列於以後年度;其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 (3)籠統項目工程管理費按平 均值提列,惟執行時仍在議 會審定工程費數額內,依實 |
41,136,000 | ||||||||
| 際執行時之工程費預算規模 級距覈實提列工程管理費。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 41,136,000 | 6,000,000 | 35,136,000 | 585.60% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 41,136,000 | 6,000,000 | 35,136,000 | 585.60% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 32,640,000 | 32,640,000 | 4,000,000 | 28,640,000 | 716.00% | ||
| 本年度所需委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,961,000 | 2,961,000 | 1,947,560 | 1,013,440 | 52.04% | ||
| 本年度所需委託專業服務費。 | 1 | 式 | 4,600,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 200,000 | 4.55% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8676%)。 | 1 | 式 | 935,000 | 935,000 | 52,440 | 882,560 | 1,682.99% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 52,670,000 | 400,000,000 | -347,330,000 | -86.83% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 40,800,000 | 40,800,000 | 370,000,000 | -329,200,000 | -88.97% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 3,700,000 | 3,700,000 | 25,150,000 | -21,450,000 | -85.29% | ||
| 委託專業服務費。 | 1 | 式 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 按施工費提列工程管理費(2.8676%)。 | 1 | 式 | 1,170,000 | 1,170,000 | 52,440 | 1,117,560 | 2,131.12% |