資料來源:22430體育局第71頁
預算機關
臺北市政府體育局
承辦單位
秘書室、運動產業科、運動設施科
預算金額
1,167,294,000 元(
計畫內容
預期成果
1.使本市體育設施臻於完善,以作發展體育活動基本條件。 2.改善市民休閒場所,進而提高運動水準。 3.推動社會體育教育成效宏大,以致運動場所整修後加以保養,以延長使用年限並保持一定適用水準 。 4.達成「永續、共融、希望、首都」之施政目標, 並透過增設運動場館之硬體設施,打造本市為「 運動之都」施政藍圖中,本市將規劃設置9座運動場館,符應市長宣布「臺北特色運動館」計畫。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
05 轄管運動場區整建工程 較上年度預算數684,206,000元,增加483,088,000元。 1,167,294,000
01本市轄管運動場區整建工程 49,915,472
3000 設備及投資 49,915,472
3015 公共建設及設施費 49,915,472
施工費。 1 46,805,000 46,805,000
監造費。 1 1,826,895 1,826,895
工程管理費。 1 1,283,577 1,283,577
02轄管運動場館(地)修繕及維護工程 52,166,187
3000 設備及投資 52,166,187
3015 公共建設及設施費 52,166,187
施工費。 1 47,606,350 47,606,350
設計監造費。 1 3,460,000 3,460,000
工程管理費。 1 1,099,837 1,099,837
03轄管運動場區116年度整建工程設計費 2,325,000
3000 設備及投資 2,325,000
3015 公共建設及設施費 2,325,000
設計費。  1 2,325,000 2,325,000
04轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程 27,000,000
3000 設備及投資 27,000,000
3015 公共建設及設施費 27,000,000
施工費。 1 24,100,000 24,100,000
設計監造費。 1 2,152,000 2,152,000
工程管理費。 1 748,000 748,000
05七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館新建工程
本工程為115-118年度連續性
工程,總工程費1,182,133,000
元,本年度編列第1年經費
15,579,000元,餘1,166,554,000
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
15,579,000
3000 設備及投資 15,579,000
3015 公共建設及設施費 15,579,000
施工費。 1 14,179,000 14,179,000
工程管理費。 1 1,400,000 1,400,000
總工程費(或總經費)明細如下: 1,182,133,000
施工費。 1 1,173,123,000 1,173,123,000
工程管理費。 1 9,010,000 9,010,000
06克強公園游泳池改建複合式運動場館工程專案管理(含
監造)技術服務費
本計畫原係110-115年度連續
性計畫,擬修正為110-116年
度連續性計畫,總工程專案
管理(含監造)技術服務費
32,864,010元,除以前年度已
編列14,937,173元,本年度續
編第6年經費10,000,000元,餘
7,926,837元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
10,000,000
3000 設備及投資 10,000,000
3015 公共建設及設施費 10,000,000
工程專案管理(監造)費。 1 10,000,000 10,000,000
07克強公園游泳池改建全民運動館統包工程
本工程原係111-115年度連續
性工程,擬修正為111-116年
度連續性工程,總工程費
993,793,247元,除以前年度已
403,870,000
編列514,569,925元,本年度續
編第5年經費403,870,000元,
餘75,353,322元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 403,870,000
3015 公共建設及設施費 403,870,000
施工費。 1 401,270,000 401,270,000
工程管理費。 1 2,600,000 2,600,000
08新生公園游泳池暨網球場改建複合式運動場館工程專
案管理(含監造)技術服務費
本計畫係110-115年度連續性
計畫,總工程專案管理(含監
造)技術服務費8,205,077元,
除以前年度已編列6,764,712
元,本年度續編最後1年經費
1,440,365元,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
1,440,365
3000 設備及投資 1,440,365
3015 公共建設及設施費 1,440,365
工程專案管理(監造)費。 1 1,440,365 1,440,365
09新生公園網球場改建全民運動館統包工程
本工程係111-115年度連續性
工程,總工程費244,170,443
元,除以前年度已編列
236,170,443元,本年度續編最
後1年經費8,000,000元,其各
年度資金需求詳如後附分年
資金需求表。
8,000,000
3000 設備及投資 8,000,000
3015 公共建設及設施費 8,000,000
工程管理費。 1 603,603 603,603
施工費。 1 7,396,397 7,396,397
10委外運動場館機電設備修繕計畫 15,000,000
3000 設備及投資 15,000,000
3015 公共建設及設施費 15,000,000
設計監造費。 1 4,675,000 4,675,000
施工費。 1 10,000,000 10,000,000
工程管理費。 1 325,000 325,000
11青年公園綜合大樓耐震補強暨修繕工程
本工程為115-116年度連續性
工程,總工程費121,209,914
元,本年度編列第1年經費
26,475,000元,餘94,734,914元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
26,475,000
3000 設備及投資 26,475,000
3015 公共建設及設施費 26,475,000
監造費。 1 700,000 700,000
施工費。 1 25,000,000 25,000,000
工程管理費。 1 775,000 775,000
總工程費(或總經費)明細如下: 121,209,914
監造費。 1 3,450,000 3,450,000
施工費。 1 115,455,360 115,455,360
工程管理費。 1 2,304,554 2,304,554
12迎星碼頭暨水上運動場域整體改造工程
本工程為115-117年度連續性
工程,總工程費55,985,000
元,本年度編列第1年經費
3,605,000元,餘52,380,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
3,605,000
3000 設備及投資 3,605,000
3015 公共建設及設施費 3,605,000
設計費。 1 2,575,000 2,575,000
施工費。 1 1,000,000 1,000,000
工程管理費。 1 30,000 30,000
總工程費(或總經費)明細如下: 55,985,000
設計費。 1 2,575,000 2,575,000
監造費。 1 2,010,000 2,010,000
施工費。 1 50,000,000 50,000,000
工程管理費。 1 1,400,000 1,400,000
13七虎公園游泳池改建臺北特色運動館-七虎館委託設計
技術服務費(原七虎公園游泳
池改建多功能館新建工程委
託設計技術服務費)
本計畫原係112-117年度連續
性計畫,擬修正為112-116年
度連續性計畫,原審定委託
設計技術服務費21,350,000
元,擬修正為25,535,000元,
除以前年度已編列16,850,000
元,本年度編列第4年經費
2,365,000元,餘6,320,000元編
列於以後年度,其各年度資
金需求詳如後附分年資金需
求表。
2,365,000
3000 設備及投資 2,365,000
3015 公共建設及設施費 2,365,000
設計費。 1 2,365,000 2,365,000
總工程費(或總經費)明細如下: 25,535,000
設計費。 1 25,535,000 25,535,000
14臺北市天母棒球場優化場地設施計畫
本工程為114-115連續性工
程,總工程費95,000,000元,
除以前年度已編列21,500,000
元,本年度編列最後1年經費
73,500,000元,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
73,500,000
3000 設備及投資 73,500,000
3015 公共建設及設施費 73,500,000
設計監造費。 1 7,300,000 7,300,000
施工費。 1 63,800,000 63,800,000
工程管理費。 1 2,400,000 2,400,000
15碧湖公園游泳池外空地擴建淋浴間工程 6,000,000
3000 設備及投資 6,000,000
3015 公共建設及設施費 6,000,000
設計監造費。 1 614,440 614,440
施工費。 1 5,279,960 5,279,960
工程管理費。 1 105,600 105,600
16前港公園游泳池遮陽網工程 5,870,000
3000 設備及投資 5,870,000
3015 公共建設及設施費 5,870,000
施工費。 1 5,500,000 5,500,000
監造費。 1 220,000 220,000
工程管理費。 1 150,000 150,000
17-116年度轄管運動場地照明改善及電力管線更新工程委 
託設計服務費
1,280,000
3000 設備及投資 1,280,000
3015 公共建設及設施費 1,280,000
設計費。 1 1,280,000 1,280,000
18臺北體育園區整體形象改造案 
本工程係113-115年度連續性 
工程,總工程費50,910,800 
元,除以前年度已編列 
50,270,300元,本年度編列最 
後1年經費640,500元,其各年
度資金需求詳如後附分年資 
金需求表。
640,500
3000 設備及投資 640,500
3015 公共建設及設施費 640,500
設計監造費。 1 640,500 640,500
19臺北特色運動館(原臺北躍動館)-自來水園區統包工程 
本工程原係114-116年度連續 
性工程,擬修正為114-115年 
連續性工程,總工程費 
400,000,000元,除以前年度已
編列23,740,000元,本年度編 
列最後1年經費376,260,000 
元,其各年度資金需求詳如 
後附分年資金需求表。
376,260,000
3000 設備及投資 376,260,000
3015 公共建設及設施費 376,260,000
設計監造費。 1 10,111,000 10,111,000
施工費。 1 361,770,000 361,770,000
工程管理費。 1 4,379,000 4,379,000
20新生公園游泳池耐震補強暨修繕工程 
本工程為114-115年度連續性 
工程,總工程費53,800,000 
元,除以前年度已編列 
52,900,000元,本年度編列最 
後1年經費900,000元,其各年
度資金需求詳如後附分年資 
金需求表。
900,000
3000 設備及投資 900,000
3015 公共建設及設施費 900,000
設計監造費。 1 900,000 900,000
21臺北特色運動館(原臺北躍動館)(玉成館 、木柵館、三 
民館、南港館、七虎館)及國 
際羽球館委託設計監造技術 
服務案 
本計畫原係114-117年度連續 
性計畫,擬修正為114-120年 
度連續性計畫,原審定總經 
費290,860,000元,因明美館選
址地點尚需研議,擬修正為 
266,221,600元,除以前年度已
編列38,330,000元,本年度續 
編第2年經費26,895,810元,餘
26,895,810
200,995,790元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 26,895,810
3015 公共建設及設施費 26,895,810
技術服務費。 1 26,895,810 26,895,810
總工程費(或總經費)明細如下: 266,221,600
技術服務費。 1 266,221,600 266,221,600
22臺北特色運動館(原臺北躍 動館)之移樹暨拆除工程(玉成
館、木柵館、三民館、南港 
館、七虎館) 
本工程原係114-115年度連續 
性工程,擬修正為114-116年 
度連續性工程,總工程費 
37,900,000元,除以前年度已 
編列4,400,000元,本年度編 
列第2年經費20,000,000元,餘
13,500,000元編列於以後年 
度,其各年度資金需求詳如 
後附分年資金需求表。
20,000,000
3000 設備及投資 20,000,000
3015 公共建設及設施費 20,000,000
設計監造費。 1 1,791,000 1,791,000
施工費。 1 17,910,500 17,910,500
工程管理費。 1 298,500 298,500
23「臺北市淡水河水岸空間 環境營造」敦煌碼頭之帆船 
基地(含浮動碼頭)工程配 
合款
本工程為115-116年度連續性 
工程,總工程費16,194,456 
元,本年度編列第1年經費 
9,715,000元,餘6,479,456元編
列於以後年度,其各年度資 
金需求詳如後附分年資金需 
求表。
9,715,000
3000 設備及投資 9,715,000
3015 公共建設及設施費 9,715,000
設計監造費。 1 266,000 266,000
施工費。 1 9,183,000 9,183,000
工程管理費。 1 266,000 266,000
總工程費(或總經費)明細如下: 16,194,456
監造費。 1 444,577 444,577
施工費。 1 15,305,302 15,305,302
工程管理費。 1 444,577 444,577
24臺北體育館冰水主機汰換工程 
本工程為114-115年度連續性 
工程,總工程費26,091,433 
元,除以前年度已編列 
2,264,767元,本年度編列最 
後1年經費23,826,666元,其各
年度資金需求詳如後附分年 
資金需求表。
23,826,666
3000 設備及投資 23,826,666
3015 公共建設及設施費 23,826,666
設計監造費。 1 963,776 963,776
施工費。 1 22,173,756 22,173,756
工程管理費。 1 689,134 689,134
25文山區公有永建市場大樓新建工程分攤款 
本工程為115-119年連續性工 
程,由市場處主辦,市立圖 
書館、文山區公所、社會局 
及本局合併參建,總工程費 
1,501,861,000元,依使用樓層 
數比例分攤,本局分攤 
12.5%,負擔總工程費 
187,732,000元(其中委託技術 
服務費分攤款為7,517,000 
元、施工費分攤款為 
179,054,000元、工程管理費分
攤款為1,161,000元),本年度 
編列第1年經費4,665,000元, 
餘183,067,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如 
後附分年資金需求表。
4,665,000
3000 設備及投資 4,665,000
3015 公共建設及設施費 4,665,000
委託技術服務費分攤款。 1 4,419,000 4,419,000
施工費分攤款。 1 14,000 14,000
工程管理費分攤款 1 232,000 232,000
總工程費(或總經費)明細如下: 187,732,000
委託技術服務費分攤款。 1 7,517,000 7,517,000
施工費分攤款。 1 179,054,000 179,054,000
工程管理費分攤款。 1 1,161,000 1,161,000