資料來源:15346藝文推廣處第30頁
預算機關
臺北市藝文推廣處
承辦單位
秘書室、展演活動課、人事室、會計室
預算金額
67,180,000 元(
計畫內容
預期成果
1.辦理一般案件查詢。2.保持館舍整潔及安全維護。3.辦理人事、任免、考績等事項。4.辦理預算執 行績效報告暨改進建議事項。5.提高行政效能、提升公文品質及文書處理效率。6.有效掌握時效,增 進會計工作效能。7.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。8.以上各項工作辦理結果直接間接達成 本處年度施政計畫之預期效果。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數51,612,000元,增加901,000元。 52,513,000
1000 人事費 52,513,000
1015 法定編制人員待遇 19,543,164
職員32人薪津(詳人事費分析表)。 1 19,543,164 19,543,164
1020 約聘僱人員待遇 8,275,844
聘用2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,117,550 1,117,550
約僱14人薪津(詳人事費分析表)。 1 7,158,294 7,158,294
1025 技工及工友待遇 3,296,422
職工8人工資(詳人事費分析表)。 1 3,296,422 3,296,422
1030 獎金 6,263,775
依考績法規定核發之獎金。 1 2,289,210 2,289,210
依規定核發之年終工作獎金。 1 3,974,565 3,974,565
1035 其他給與 1,490,760
休假補助費。 1 828,000 828,000
員工上下班交通費。 21×12 人、月 630 158,760
員工上下班交通費。 35×12 人、月 1,200 504,000
1040 加班費 4,347,965
本處員工辦理各項業務超時加班費。 1 3,469,965 3,469,965
不休假出勤加班費。 1 878,000 878,000
1045 退休退職給付 2,504,887
退休退職給付(新增)。 1 2,186,023 2,186,023
駐衞警公保超額年金。 1 318,864 318,864
1050 退休離職儲金 2,927,922
提撥退撫基金。 1 2,060,000 2,060,000
提撥約聘僱勞工退休金。 1 507,922 507,922
提撥勞工退休準備金及勞工退休金。 1 360,000 360,000
1055 保險 3,862,261
職員及職工健保費。 1 1,641,096 1,641,096
約聘僱健保費。 1 584,674 584,674
職員公保費。 1 594,451 594,451
職工勞保費。 1 373,333 373,333
約聘僱勞保費。 1 668,707 668,707