資料來源:15343市立美術館第53頁
預算機關
臺北市立美術館
承辦單位
秘書室、教育服務組、典藏管理組、研究發展組
預算金額
56,764,000 元(
計畫內容
 1.依計畫蒐購國內外優秀作品,以充實典藏。2.增購美術專業圖書,充實本館藏書。 3.提供本館網際網路連線順暢及館內資訊設備更新。
預期成果
 充實美術館典藏品及設備與環境,提供美術服務,使館務順利進行。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數43,495,000元,增加13,269,000元。 56,764,000 43,495,000 13,269,000 30.51%
3000 設備及投資 49,355,780 114,560 49,241,220 42,982.91%
3030 資訊軟硬體設備費 128,000 114,560 13,440 11.73%
網路及資訊周邊設備。 1 128,000 128,000 128,000 0 0.00%
3035 雜項設備費 49,227,780 42,850,000 6,377,780 14.88%
徵購國內外美術作品費。 1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 0 0.00%
圖書室購置圖書、展覽參考用書及圖書儀器設備費。 1 700,000 700,000 700,000 0 0.00%
B2餐廳空調汰換設備 1 5,195,970 5,195,970
120型高階數位機背 1 2,395,000 2,395,000
135型數位相機與鏡頭組 1 936,810 936,810
07庫房保存維護管理專業設備
本項係115-117年度連續性計
畫,總經費29,390,000元,本
年度編列4,950,000元,餘
4,950,000
24,440,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 4,950,000 114,560 4,835,440 4,220.88%
3035 雜項設備費 4,950,000 42,850,000 -37,900,000 -88.45%
庫房保存維護管理專業設備 1 4,950,000 4,950,000
09-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費419,760元(不含
110年度已編列122,880元),
除至以前年度已編列380,160
元,本年度編列最後1年經費
39,600元,其各年度資金需求
詳如後附分年資金需求表。
39,600
3000 設備及投資 39,600 114,560 -74,960 -65.43%
3030 資訊軟硬體設備費 39,600 114,560 -74,960 -65.43%
本年度所需電腦租賃費。 1 39,600 39,600 114,560 -74,960 -65.43%
10-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費547,200元,除至
以前年度已編列385,920元,
本年度編列96,000元,餘
65,280元編列於以後年度;其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
96,000
3000 設備及投資 96,000 114,560 -18,560 -16.20%
3030 資訊軟硬體設備費 96,000 114,560 -18,560 -16.20%
本年度所需電腦租賃費。 1 96,000 96,000 114,560 -18,560 -16.20%
11-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費547,200元,除至
以前年度已編列278,400元,
本年度編列90,240元,餘
178,560元編列於以後年度;
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
90,240 90,240 0 0.00%
3000 設備及投資 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
3030 資訊軟硬體設備費 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
本年度所需電腦租賃費。 1 90,240 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
12-113年個人電腦租賃費 90,240
本項係113-118年度連續性計
畫,總經費547,200元,除至
以前年度已編列188,160元,
本年度編列90,240元,餘
268,800元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
3030 資訊軟硬體設備費 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
本年度所需電腦租賃費。 1 90,240 90,240 114,560 -24,320 -21.23%
13-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費547,200元,除至
以前年度已編列114,560元,
本年度編列99,840元,餘
332,800元編列於以後年度,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
99,840
3000 設備及投資 99,840 114,560 -14,720 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 99,840 114,560 -14,720 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 99,840 99,840 114,560 -14,720 -12.85%
14-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費547,200元,本年
度編列97,920元,餘449,280元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
97,920
3000 設備及投資 97,920 114,560 -16,640 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 97,920 114,560 -16,640 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 97,920 97,920 114,560 -16,640 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 547,200 547,200 0 0.00%
桌上型電腦租賃費。 16 34,200 547,200 547,200 0 0.00%
15套裝軟體購置 1,944,380
3000 設備及投資 1,944,380 114,560 1,829,820 1,597.26%
3030 資訊軟硬體設備費 1,944,380 114,560 1,829,820 1,597.26%
伺服器及資料庫軟體購置。 1 1,944,380 1,944,380