預算機關
臺北市立美術館
承辦單位
秘書室、教育服務組、典藏管理組、研究發展組
預算金額
56,764,000 元()
計畫內容
1.依計畫蒐購國內外優秀作品,以充實典藏。2.增購美術專業圖書,充實本館藏書。
3.提供本館網際網路連線順暢及館內資訊設備更新。
預期成果
充實美術館典藏品及設備與環境,提供美術服務,使館務順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數43,495,000元,增加13,269,000元。 | 56,764,000 | 43,495,000 | 13,269,000 | 30.51% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 49,355,780 | 114,560 | 49,241,220 | 42,982.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 128,000 | 114,560 | 13,440 | 11.73% | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 49,227,780 | 42,850,000 | 6,377,780 | 14.88% | ||||
| 徵購國內外美術作品費。 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圖書室購置圖書、展覽參考用書及圖書儀器設備費。 | 1 | 式 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| B2餐廳空調汰換設備 | 1 | 式 | 5,195,970 | 5,195,970 | |||||
| 120型高階數位機背 | 1 | 式 | 2,395,000 | 2,395,000 | |||||
| 135型數位相機與鏡頭組 | 1 | 式 | 936,810 | 936,810 | |||||
| 07庫房保存維護管理專業設備 本項係115-117年度連續性計 畫,總經費29,390,000元,本 年度編列4,950,000元,餘 |
4,950,000 | ||||||||
| 24,440,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,950,000 | 114,560 | 4,835,440 | 4,220.88% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 4,950,000 | 42,850,000 | -37,900,000 | -88.45% | ||||
| 庫房保存維護管理專業設備 | 1 | 式 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 09-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費419,760元(不含 110年度已編列122,880元), 除至以前年度已編列380,160 元,本年度編列最後1年經費 39,600元,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
39,600 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,600 | 114,560 | -74,960 | -65.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,600 | 114,560 | -74,960 | -65.43% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 39,600 | 39,600 | 114,560 | -74,960 | -65.43% | ||
| 10-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費547,200元,除至 以前年度已編列385,920元, 本年度編列96,000元,餘 65,280元編列於以後年度;其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
96,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 96,000 | 114,560 | -18,560 | -16.20% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 96,000 | 114,560 | -18,560 | -16.20% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 114,560 | -18,560 | -16.20% | ||
| 11-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費547,200元,除至 以前年度已編列278,400元, 本年度編列90,240元,餘 178,560元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
90,240 | 90,240 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 90,240 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||
| 12-113年個人電腦租賃費 | 90,240 | ||||||||
| 本項係113-118年度連續性計 畫,總經費547,200元,除至 以前年度已編列188,160元, 本年度編列90,240元,餘 268,800元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 90,240 | 90,240 | 114,560 | -24,320 | -21.23% | ||
| 13-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費547,200元,除至 以前年度已編列114,560元, 本年度編列99,840元,餘 332,800元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
99,840 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 99,840 | 99,840 | 114,560 | -14,720 | -12.85% | ||
| 14-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費547,200元,本年 度編列97,920元,餘449,280元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
97,920 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 97,920 | 97,920 | 114,560 | -16,640 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 547,200 | 547,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 16 | 臺 | 34,200 | 547,200 | 547,200 | 0 | 0.00% | ||
| 15套裝軟體購置 | 1,944,380 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,944,380 | 114,560 | 1,829,820 | 1,597.26% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,944,380 | 114,560 | 1,829,820 | 1,597.26% | ||||
| 伺服器及資料庫軟體購置。 | 1 | 年 | 1,944,380 | 1,944,380 |