預算機關
臺北市立美術館
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
207,128,000 元()
計畫內容
掌理美術作品展覽陳列、蒐集、典藏、美術教育宣傳、推廣活動、資料研究、諮詢服務等相關行政
預期成果
1.完成年度施政計畫及自行檢討考核事項。2.辦理一般案件查詢。
3.辦理人事、任免、考績等事項。
4.辦理預算執行績效報告暨改進建議事項。
5.利用網路的便捷、快速取得所需資料,有效掌握時效,提升會計工作能力。
6.期嚇阻貪污、樹立廉能政風、提升行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數121,165,000元,減少5,161,000元。 | 116,004,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 116,004,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 62,506,241 | ||||
| 職員83人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 62,506,241 | 62,506,241 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,341,500 | ||||
| 約僱6人薪津(詳人事費分析表) | 1 | 年 | 3,341,500 | 3,341,500 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,122,840 | ||||
| 職工15人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,122,840 | 7,122,840 | ||
| 1030 | 獎金 | 16,917,717 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 6,616,582 | 6,616,582 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 10,301,135 | 10,301,135 | ||
| 1035 | 其他給與 | 2,827,810 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 1,417,690 | 1,417,690 | ||
| 員工上下班交通費。 | 13×12 | 人、月 | 630 | 98,280 | ||
| 員工上下班交通費。 | 2×12 | 人、月 | 1,260 | 30,240 | ||
| 員工上下班交通費。 | 89×12 | 人、月 | 1,200 | 1,281,600 | ||
| 1040 | 加班費 | 5,170,500 | ||||
| 本館員工辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 1,927,869 | 1,927,869 | ||
| 不休假加班費。 | 1 | 年 | 3,242,631 | 3,242,631 | ||
| 1045 | 退休退職給付 | 269,808 | ||||
| 職工退休退職給付。 | 1 | 年 | 269,808 | 269,808 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,418,958 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 7,018,883 | 7,018,883 | ||
| 駐衛警公保超額年金。 | 1 | 年 | 1,195,404 | 1,195,404 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 1,204,671 | 1,204,671 | ||
| 1055 | 保險 | 8,428,626 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 4,502,513 | 4,502,513 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 176,098 | 176,098 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,705,062 | 2,705,062 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 758,408 | 758,408 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 286,545 | 286,545 |