預算機關
臺北市政府文化局
承辦單位
文創發展科、文化資產科、藝術發展科
預算金額
19,924,000 元()
計畫內容
臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)-臺北音樂廳管風琴定製設備費、「臺北市文化資產管理系統」系統改版、套裝軟體購置、興豐合署大樓電梯設備汰換、藝響空間林
森北路排練專區冷氣機、龍山文創基地設備費及個人電腦租賃費。
預期成果
1.個人電腦租賃費等及購置必要設備,以適切支援相關業務之推動。2.因應臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與圖書中心)-臺北音樂廳管風琴之建置。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數17,106,000元,增加2,818,000元。 | 19,924,000 | |||
| 01其他設備 | 6,606,003 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,606,003 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,988,800 | ||||
| 套裝軟體購置。 | 1 | 年 | 2,988,800 | 2,988,800 | ||
| 「臺北市文化資產管理系統」系統改版。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,617,203 | ||||
| 龍山文創基地設備費(龍山寺地下街公用區域汙水泵浦、 廢水坑馬達、揚水馬達、消 防設備、照明設備等項)(分攤 款)。 |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 興豐合署大樓電梯設備汰換(分攤款)。 本項係115年度計畫,總經費 4,500,000元,由本局主政, |
1 | 式 | 450,000 | 450,000 | ||
| 社會局、文山區公所、警察 局交通警察大隊參建,按使 用樓層比例分攤;本局分攤 10%,負擔總經費450,000 元。 |
0 | |||||
| 藝響空間林森北路排練專區 冷氣機。 |
1 | 式 | 167,203 | 167,203 | ||
| 02臺北市立圖書館新總館與 臺北音樂廳(原臺北市音樂與 圖書中心)-臺北音樂廳管風琴 定製 本項係111-119年連續性計 畫,總經費143,750,000元,除 至以前年度已編列12,502,000 元,本年度編列12,500,000 元,餘118,748,000元編列於以 後年度;其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
12,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 12,500,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 12,500,000 | ||||
| 管風琴定製設備費用。總工程費(或總經費)明細如 下: |
1 | 式 | 12,500,000 | 12,500,000 | ||
| 03-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計 畫,總經費999,437元(不含 110年度已編列230,090元), 除至以前年度已編列902,880 元,本年度編列最後1年經費 96,557元;其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
96,557 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 96,557 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 96,557 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 96,557 | 96,557 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計 畫,總經費581,400元,除至 以前年度已編列410,040元, 本年度編列102,000元,餘 69,360元編列於以後年度;其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
102,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 102,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 102,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費649,800元,除至 以前年度已編列330,600元, 本年度編列107,160元,餘 212,040元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
107,160 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 107,160 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 107,160 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 107,160 | 107,160 | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費923,400元,除至 以前年度已編列317,520元, 本年度編列152,280元,餘 453,600元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
152,280 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 152,280 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 152,280 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 152,280 | 152,280 | ||
| 07-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費684,000元,除至 以前年度已編列143,200元, 本年度編列115,200元,餘 425,600元編列於以後年度; 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
115,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 115,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 115,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費1,368,000元,本 |
244,800 | |||||
| 年度編列244,800元,餘 1,123,200元編列於以後年 度;其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 244,800 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 244,800 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 244,800 | 244,800 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 1,368,000 | |||||
| 個人電腦租賃費。 | 40 | 臺 | 34,200 | 1,368,000 |