預算機關
臺北市立圖書館
承辦單位
秘書室
預算金額
246,961,000 元()
計畫內容
1.總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程。2.館舍整修(含無障礙設施改善)工程。
預期成果
館舍完成後,可提供該地區市民閱覽場所,充實市民精神生活,端正社會風氣。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 館舍整修工程 | 較上年度預算數222,224,000元,增加24,737,000元。 | 246,961,000 | 222,224,000 | 24,737,000 | 11.13% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 509 | 2,102,000 | -2,101,491 | -99.98% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 509 | 2,102,000 | -2,101,491 | -99.98% | ||||
| 配合預算編列至千元,編列進位數509元。 | 1 | 式 | 509 | 509 | 419 | 90 | 21.48% | ||
| 01康寧分館大樓新建工程(委託技術服務費) (1)本工程為108-116年度連續 性計畫,由本館主政,教育 局合併參建,總經費為 19,526,000元,按使用空間比 例分攤。 (2)本館分攤80.01%,負擔總 經費15,622,000元,除以前年 度已編列13,156,000元外,本 年度編列2,400,000元,餘 66,000元編列於以後年度,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
2,400,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,400,000 | 2,102,000 | 298,000 | 14.18% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,400,000 | 2,102,000 | 298,000 | 14.18% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 2,400,000 | 2,400,000 | 210,000 | 2,190,000 | 1,042.86% | ||
| 02臺北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程(工程費) (1)本工程為111-116年度連續 性計畫,由本館主政,教育 局合併參建,總經費為 634,884,000元,按使用空間比 例分攤。 (2)本館分攤80.01%,負擔總 經費507,971,000元,除以前年 度已編列254,780,000元外(其 中111年度不予保留19,686,775 元),本年度編列81,300,000 元,餘191,577,775元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
81,300,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 81,300,000 | 2,102,000 | 79,198,000 | 3,767.75% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 81,300,000 | 2,102,000 | 79,198,000 | 3,767.75% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 80,300,000 | 80,300,000 | 2,345,000 | 77,955,000 | 3,324.31% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 72,000 | 928,000 | 1,288.89% | ||
| 03臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與 圖書中心)(專案管理費)(分攤 款) (1)本工程原為108-118年連續 性計畫,擬修正為108-119年 連續性計畫。由文化局主 政,本館合併參建,總經費 260,944,000元,108-110年度 按使用空間比例分攤,111年 起按統包工程費比例分攤。 (2)本館分攤44%,負擔總經 費116,543,000元,除以前年度 已編列24,451,000元外,本年 度編列44,000元,餘 92,048,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
44,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,000 | 2,102,000 | -2,058,000 | -97.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 44,000 | 2,102,000 | -2,058,000 | -97.91% | ||||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0.00% | ||
| 04臺北市立圖書館新總館與臺北音樂廳(原臺北市音樂與 圖書中心)工程(分攤款) |
44,000 | ||||||||
| (1)本案原為110-118年度連續 性計畫,因配合實際執行期 程經議決修正為110-119年連 續性計畫,原總工程經費為 7,163,570,000元,經議決修正 為11,490,000,000元,由文化 局主政,本館參建,110年度 按使用空間比例分攤,111至 119年度按工程費比例分攤。 (2)本館分攤為44%,原負擔 總經費3,155,622,000元,經議 決修正為5,059,252,000元,除 以前年度已編列120,245,000元 外,本年度編列44,000元,餘 4,938,963,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 44,000 | 2,102,000 | -2,058,000 | -97.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 44,000 | 2,102,000 | -2,058,000 | -97.91% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 44,000 | 44,000 | 2,345,000 | -2,301,000 | -98.12% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 5,059,252,000 | 2,627,000 | 5,056,625,000 | 192,486.68% | |||||
| 施工費(含工程管理費)。 | 1 | 式 | 4,954,813,000 | 4,954,813,000 | |||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 104,439,000 | 104,439,000 | 210,000 | 104,229,000 | 49,632.86% | ||
| 05臺北市文山區興隆社會住宅I區新建工程 (1)本工程原為108-115年連續 性計畫,擬修正為108-116年 連續性計畫。由都市發展局 主辦,教育局及本館合併參 建,總經費為3,563,504,969 元,按使用面積比例分攤。 (2)本館分攤3.58%,分攤總經 費127,600,000元,除以前年度 已編列100,347,000元,本年度 編列16,088,000元,餘 11,165,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
16,088,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 16,088,000 | 2,102,000 | 13,986,000 | 665.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 16,088,000 | 2,102,000 | 13,986,000 | 665.37% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 15,599,251 | 15,599,251 | 2,345,000 | 13,254,251 | 565.21% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 452,675 | 452,675 | 210,000 | 242,675 | 115.56% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 36,074 | 36,074 | 72,000 | -35,926 | -49.90% | ||
| 06華榮市場公辦都更案(士林分館)價購款 本工程為112-115年連續性計 畫,總經費為215,094,915元, 除至以前年度已編列 161,319,000元外,本年度續編 最後1年經費53,775,000元,餘 915元不再編列,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
53,775,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 53,775,000 | 2,102,000 | 51,673,000 | 2,458.28% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 53,775,000 | 2,102,000 | 51,673,000 | 2,458.28% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 53,775,000 | 53,775,000 | 2,345,000 | 51,430,000 | 2,193.18% | ||
| 07安康民閱新館整修工程本工程原為113-115年連續性 計畫,擬修正為113-116年連 續性計畫,總經費為 25,120,137元,除至以前年度 已編列1,014,743元外,本年 度編列9,720,506元,餘 14,384,888元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
9,720,506 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,720,506 | 2,102,000 | 7,618,506 | 362.44% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,720,506 | 2,102,000 | 7,618,506 | 362.44% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,105,492 | 9,105,492 | 2,345,000 | 6,760,492 | 288.29% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 327,000 | 327,000 | 210,000 | 117,000 | 55.71% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 72,000 | 128,000 | 177.78% | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 88,014 | 88,014 | 246,700 | -158,686 | -64.32% | ||
| 08安康民閱新館空調裝設工程 本工程原為113-115年連續性 計畫,擬修正為113-116年連 續性計畫,總經費為 9,091,784元,除至以前年度 已編列386,321元,本年度編 列3,525,649元,餘5,179,814元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
3,525,649 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,525,649 | 2,102,000 | 1,423,649 | 67.73% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,525,649 | 2,102,000 | 1,423,649 | 67.73% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,300,649 | 3,300,649 | 2,345,000 | 955,649 | 40.75% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 125,000 | 125,000 | 210,000 | -85,000 | -40.48% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 100,000 | 100,000 | 72,000 | 28,000 | 38.89% | ||
| 09萬興市場大樓外牆防水改善工程 (1)本工程為113-115年連續性 計畫,由文山區公所主政, 市場處、建築管理工程處、 社會局及本館合併參建,總 經費為44,850,000元,按使用 空間比例分攤。 (2)本館分攤18.39%,負擔總 經費8,249,000元,除至以前 年度已編列3,502,000元,本 年度續編最後1年經費 4,747,000元,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
4,747,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,747,000 | 2,102,000 | 2,645,000 | 125.83% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,747,000 | 2,102,000 | 2,645,000 | 125.83% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,500,000 | 4,500,000 | 2,345,000 | 2,155,000 | 91.90% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 247,000 | 247,000 | 210,000 | 37,000 | 17.62% | ||
| 10雙連市場合署大樓頂樓防水工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由本館主政,市場 處、財政部國稅局、警察局 大同分局合併參建,總經費 為11,024,000元,按使用空間 比例分攤。 (2)本館分攤11.98%,負擔總 經費1,321,000元,除至上年 度已編列56,000元外,本年度 續編最後1年經費1,265,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,265,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,265,000 | 2,102,000 | -837,000 | -39.82% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,265,000 | 2,102,000 | -837,000 | -39.82% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,195,000 | 1,195,000 | 2,345,000 | -1,150,000 | -49.04% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 46,000 | 46,000 | 210,000 | -164,000 | -78.10% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 24,000 | 24,000 | 72,000 | -48,000 | -66.67% | ||
| 11臺北市松山綜合大樓建物拆除工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由本館主政,社會 局、動產質借處、工務局水 利工程處合併參建,總經費 為20,254,000元,按持分面積 比例分攤。 (2)本館分攤56.62%,負擔總 經費11,468,000元,除至上年 度已編列497,000元,本年度 續編最後1年經費10,971,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
10,971,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,971,000 | 2,102,000 | 8,869,000 | 421.93% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,971,000 | 2,102,000 | 8,869,000 | 421.93% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,480,000 | 10,480,000 | 2,345,000 | 8,135,000 | 346.91% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 293,000 | 293,000 | 210,000 | 83,000 | 39.52% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 198,000 | 198,000 | 72,000 | 126,000 | 175.00% | ||
| 12民生社區中心外牆整修工程 (1)本工程為114-115年連續性 計畫,由民政局主政,社會 局、教育局、停車管理工程 處、警察局松山分局、松山 區公所、松山區戶政事務所 及本館合併參建,總經費為 18,213,000元,按持分面積比 例分攤。 (2)本館分攤14.43%,負擔總 經費2,627,000元,除至上年 度已編列2,102,000元,本年 度續編最後1年經費525,000 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
525,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 525,000 | 2,102,000 | -1,577,000 | -75.02% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 525,000 | 2,102,000 | -1,577,000 | -75.02% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 469,000 | 469,000 | 2,345,000 | -1,876,000 | -80.00% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 42,000 | 42,000 | 210,000 | -168,000 | -80.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 14,000 | 14,000 | 72,000 | -58,000 | -80.56% | ||
| 13李科永紀念圖書館空調設 | 10,621,505 | ||||||||
| 備裝設暨監控工程 本工程為115-116年連續性計 畫,總經費為16,086,136元, 本年度編列第1年經費 10,621,505元,餘5,464,631元 編列以後年度,其各年度資 金需求詳如後分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,621,505 | 2,102,000 | 8,519,505 | 405.30% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,621,505 | 2,102,000 | 8,519,505 | 405.30% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,717,754 | 9,717,754 | 2,345,000 | 7,372,754 | 314.40% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 709,396 | 709,396 | 210,000 | 499,396 | 237.81% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 194,355 | 194,355 | 72,000 | 122,355 | 169.94% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 16,086,136 | 2,627,000 | 13,459,136 | 512.34% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 14,717,417 | 14,717,417 | 2,345,000 | 12,372,417 | 527.61% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,074,371 | 1,074,371 | 210,000 | 864,371 | 411.61% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 294,348 | 294,348 | 72,000 | 222,348 | 308.82% | ||
| 14新設智慧圖書館裝修工程本工程為115-116年連續性計 畫,總經費為5,273,268元, 本年度編列第1年經費396,934 元,餘4,876,334元編列以後 年度,其各年度資金需求詳 如後分年資金需求表。 |
396,934 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 396,934 | 2,102,000 | -1,705,066 | -81.12% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 396,934 | 2,102,000 | -1,705,066 | -81.12% | ||||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 396,934 | 396,934 | 210,000 | 186,934 | 89.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 5,273,268 | 2,627,000 | 2,646,268 | 100.73% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,782,340 | 4,782,340 | 2,345,000 | 2,437,340 | 103.94% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 396,934 | 396,934 | 210,000 | 186,934 | 89.02% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 88,994 | 88,994 | 72,000 | 16,994 | 23.60% | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 246,700 | -241,700 | -97.97% | ||
| 15東湖分館人行道更新工程 | 500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 500,000 | 2,102,000 | -1,602,000 | -76.21% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 500,000 | 2,102,000 | -1,602,000 | -76.21% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 2,345,000 | -1,845,000 | -78.68% | ||
| 16天母超市合署大樓頂樓水塔改善工程 本工程由士林區公所主政, 市場處及本館合併參建,總 經費831,000元,按使用空間 比例分攤,本館分攤39.1%, 計325,000元。 |
325,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 325,000 | 2,102,000 | -1,777,000 | -84.54% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 325,000 | 2,102,000 | -1,777,000 | -84.54% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 292,000 | 292,000 | 2,345,000 | -2,053,000 | -87.55% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 23,000 | 23,000 | 210,000 | -187,000 | -89.05% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 10,000 | 10,000 | 72,000 | -62,000 | -86.11% | ||
| 17天母超市合署大樓廣場修繕工程 本工程由士林區公所主政, 市場處及本館合併參建,總 經費2,763,000元,按使用空 間比例分攤,本館分攤 39.1%,計1,080,000元。 |
1,080,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,080,000 | 2,102,000 | -1,022,000 | -48.62% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,080,000 | 2,102,000 | -1,022,000 | -48.62% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 970,000 | 970,000 | 2,345,000 | -1,375,000 | -58.64% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 77,000 | 77,000 | 210,000 | -133,000 | -63.33% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 33,000 | 33,000 | 72,000 | -39,000 | -54.17% | ||
| 18木柵市場合署大樓頂樓防水工程 本工程由本館主政,市場處 及社會局合併參建,總經費 650,000元,按使用空間比例 分攤,本館分攤22%,計 143,000元。 |
143,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 143,000 | 2,102,000 | -1,959,000 | -93.20% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 143,000 | 2,102,000 | -1,959,000 | -93.20% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 131,780 | 131,780 | 2,345,000 | -2,213,220 | -94.38% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 8,360 | 8,360 | 210,000 | -201,640 | -96.02% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 2,860 | 2,860 | 72,000 | -69,140 | -96.03% | ||
| 19總館暨各分館及民眾閱覽室建築物公共安全改善工程 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,500,000 | 2,102,000 | -602,000 | -28.64% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,500,000 | 2,102,000 | -602,000 | -28.64% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,345,000 | -845,000 | -36.03% | ||
| 20北門智慧圖書館裝修工程 | 3,630,895 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,630,895 | 2,102,000 | 1,528,895 | 72.74% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,630,895 | 2,102,000 | 1,528,895 | 72.74% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,158,566 | 3,158,566 | 2,345,000 | 813,566 | 34.69% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 264,852 | 264,852 | 210,000 | 54,852 | 26.12% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 52,477 | 52,477 | 72,000 | -19,523 | -27.12% | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 155,000 | 155,000 | 246,700 | -91,700 | -37.17% | ||
| 21永春分館兒童閱覽區空間改造工程 | 3,727,472 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,727,472 | 2,102,000 | 1,625,472 | 77.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,727,472 | 2,102,000 | 1,625,472 | 77.33% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 3,382,410 | 3,382,410 | 2,345,000 | 1,037,410 | 44.24% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 275,740 | 275,740 | 210,000 | 65,740 | 31.30% | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 246,700 | -241,700 | -97.97% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 64,322 | 64,322 | 72,000 | -7,678 | -10.66% | ||
| 22葫蘆堵分館空調系統改善工程 | 9,276,916 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,276,916 | 2,102,000 | 7,174,916 | 341.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,276,916 | 2,102,000 | 7,174,916 | 341.34% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,487,572 | 8,487,572 | 2,345,000 | 6,142,572 | 261.94% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 619,593 | 619,593 | 210,000 | 409,593 | 195.04% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 169,751 | 169,751 | 72,000 | 97,751 | 135.77% | ||
| 23木柵分館地坪整修工程 | 1,542,692 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,542,692 | 2,102,000 | -559,308 | -26.61% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,542,692 | 2,102,000 | -559,308 | -26.61% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,410,482 | 1,410,482 | 2,345,000 | -934,518 | -39.85% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 109,725 | 109,725 | 210,000 | -100,275 | -47.75% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 22,485 | 22,485 | 72,000 | -49,515 | -68.77% | ||
| 24秀山民眾閲覽室廁所整修工程 | 1,785,194 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,785,194 | 2,102,000 | -316,806 | -15.07% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,785,194 | 2,102,000 | -316,806 | -15.07% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,613,170 | 1,613,170 | 2,345,000 | -731,830 | -31.21% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 139,761 | 139,761 | 210,000 | -70,239 | -33.45% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 32,263 | 32,263 | 72,000 | -39,737 | -55.19% | ||
| 25啟明分館音樂廳鐵皮屋頂更換暨空間改造工程 | 2,654,480 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,654,480 | 2,102,000 | 552,480 | 26.28% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,654,480 | 2,102,000 | 552,480 | 26.28% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,406,600 | 2,406,600 | 2,345,000 | 61,600 | 2.63% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 199,748 | 199,748 | 210,000 | -10,252 | -4.88% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 48,132 | 48,132 | 72,000 | -23,868 | -33.15% | ||
| 28秀山民眾閲覽室館舍整修工程 | 9,865,248 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,865,248 | 2,102,000 | 7,763,248 | 369.33% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 9,865,248 | 2,102,000 | 7,763,248 | 369.33% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 8,889,480 | 8,889,480 | 2,345,000 | 6,544,480 | 279.08% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 726,158 | 726,158 | 210,000 | 516,158 | 245.79% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 177,790 | 177,790 | 72,000 | 105,790 | 146.93% | ||
| 室內裝修審查費。 | 1 | 式 | 71,820 | 71,820 | 246,700 | -174,880 | -70.89% | ||
| 30民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統 工程 (1)本工程為115-116年連續性 計畫,由民政局主政,社會 局、教育局、警察局松山分 局、松山區公所、停車管理 工程處及本館合併參建,總 經費為69,600,000元,按持分 面積比例分攤。 (2)本館分攤16.54%,負擔總 經費11,510,000元,本年度編 列第1年經費1,508,000元,餘 10,002,000元編列以後年度, 其各年度資金需求詳如後分 年資金需求表。 |
1,508,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,508,000 | 2,102,000 | -594,000 | -28.26% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,508,000 | 2,102,000 | -594,000 | -28.26% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,057,000 | 1,057,000 | 2,345,000 | -1,288,000 | -54.93% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 446,000 | 446,000 | 210,000 | 236,000 | 112.38% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 5,000 | 5,000 | 72,000 | -67,000 | -93.06% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 11,510,000 | 2,627,000 | 8,883,000 | 338.14% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,568,000 | 10,568,000 | 2,345,000 | 8,223,000 | 350.66% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 892,000 | 892,000 | 210,000 | 682,000 | 324.76% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 50,000 | 50,000 | 72,000 | -22,000 | -30.56% | ||
| 31永建市場大樓新建工程(1)本工程為115-119年連續性 計畫,由臺北市市場處主 政,文山區公所、體育局、 社會局及本館合併參建,總 經費為1,501,861,000元,按使 用面積比例分攤。 (2)本館分攤37.5%,負擔總經 費563,198,000元,本年度編列 第1年經費13,998,000元,餘 549,200,000元編列以後年度, |
13,998,000 | ||||||||
| 其各年度資金需求詳如後分 年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 13,998,000 | 2,102,000 | 11,896,000 | 565.94% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 13,998,000 | 2,102,000 | 11,896,000 | 565.94% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 42,000 | 42,000 | 2,345,000 | -2,303,000 | -98.21% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 13,258,000 | 13,258,000 | 210,000 | 13,048,000 | 6,213.33% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 698,000 | 698,000 | 72,000 | 626,000 | 869.44% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 563,198,000 | 2,627,000 | 560,571,000 | 21,338.83% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 537,162,000 | 537,162,000 | 2,345,000 | 534,817,000 | 22,806.70% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 22,549,000 | 22,549,000 | 210,000 | 22,339,000 | 10,637.62% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 3,487,000 | 3,487,000 | 72,000 | 3,415,000 | 4,743.06% |