請選擇分支計畫:
資料來源:04091稅捐稽徵處第63頁
預算機關
臺北市稅捐稽徵處
承辦單位
資訊室
預算金額
32,135,000 元(
計畫內容
 1.達成稽徵業務、人事等行政管理業務全面自動化,以達無紙化目標。
預期成果
 1.持續推動電腦e化及無紙化作業目標,以提升各項稽徵業務及行政管理效率。2.整合各稅查詢多功能服務櫃檯作業,使為民服務工作求新求變、精益求精。 3.建立完整資訊安全制度及個資保護管理制度,課稅資料不外洩,保障民眾權益。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
08 資訊業務 較上年度預算數29,118,000元,增加3,017,000元。 32,135,000 29,156,000 2,979,000 10.22%
2000 業務費 23,325,000 23,869,000 -544,000 -2.28%
2009 通訊費 3,861,420 4,547,488 -686,068 -15.09%
與本處轄下單位及其他政府機關資料傳輸(各分處、法
務部行政執行署、監理所、
地政局、各地政事務所)、
異地備援及車牌辨識系統等
專線通訊費。
1 3,861,420 3,861,420
2018 資訊服務費 17,258,642 19,071,549 -1,812,907 -9.51%
地方稅務系統維護費用。 1 295,955 295,955 433,954 -137,999 -31.80%
資訊安全與個資管理制度服務費用。 1 2,335,000 2,335,000 2,335,000 0 0.00%
資訊安全監控作業服務(SOC)。 1 664,300 664,300 634,735 29,565 4.66%
資訊安全防護系統維護費及相關費用。 1 534,360 534,360 534,360 0 0.00%
電腦主機、伺服器及電腦周邊設備等維護費。 1 3,787,670 3,787,670 4,200,000 -412,330 -9.82%
資料庫維護費。 1 435,200 435,200 540,400 -105,200 -19.47%
端點防護偵測軟體費用。 1 1,473,233 1,473,233
網域解析軟體費用(新增)。 1 347,796 347,796
稅務輔助行政系統延續維護委外服務案各稽徵機關分攤
費。
1 1,766,785 1,766,785
服務型智慧政府2.0推動計畫─地方稅智慧線上服務委外
服務案各稽徵機關分攤費。
1 1,344,058 1,344,058 852,353 491,705 57.69%
印表機租賃費。 1 4,200,000 4,200,000
購置套裝軟體。 1 74,285 74,285 154,580 -80,295 -51.94%
2036 按日按件計資酬金 50,000 50,000 0 0.00%
採購評選外聘委員出席費。 8 人次 2,500 20,000 20,000 0 0.00%
各稅系統稽徵實務講習講師鐘點費。 15 2,000 30,000 30,000 0 0.00%
2051 物品 2,139,438 184,463 1,954,975 1,059.82%
各種電腦報表、清單等。 1 257,338 257,338 137,235 120,103 87.52%
電腦圖書費。 1 47,228 47,228 47,228 0 0.00%
個人電腦之周邊耗材。 1 1,834,872 1,834,872
2072 國內旅費 15,500 15,500 0 0.00%
因公赴國內地區出差旅費。 10×1 人、天 1,550 15,500 15,500 0 0.00%
3000 設備及投資 4,274,094 665,880 3,608,214 541.87%
3030 資訊軟硬體設備費 4,274,094 665,880 3,608,214 541.87%
汰換掃描器。 13 67,697 880,061 473,879 406,182 85.71%
配合預算編列至千元,增列進位數734元。 1 734 734 407 327 80.34%
汰換防火牆。 32 90,877 2,908,064
購置套裝軟體。 1 485,235 485,235 450,762 34,473 7.65%
01-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 918,000
畫,總經費5,130,000元,本
年度編列918,000元,餘
4,212,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
0
3000 設備及投資 918,000 665,880 252,120 37.86%
3030 資訊軟硬體設備費 918,000 665,880 252,120 37.86%
本年度所需電腦租賃費。 1 918,000 918,000 665,880 252,120 37.86%
總工程費(或總經費)明細如下: 5,130,000 3,180,600 1,949,400 61.29%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 150 34,200 5,130,000 3,180,600 1,949,400 61.29%
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
1,872,794元(不含110年度已編
列591,360元),除以前年度已
編列1,655,808元外,本年度
編列最後1年經費216,986元,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
216,986
3000 設備及投資 216,986 665,880 -448,894 -67.41%
3030 資訊軟硬體設備費 216,986 665,880 -448,894 -67.41%
本年度所需電腦租賃費。 1 216,986 216,986 665,880 -448,894 -67.41%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
6,703,200元,除以前年度已
編列4,705,920元外,本年度
編列1,168,800元,餘828,480
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
1,168,800
3000 設備及投資 1,168,800 665,880 502,920 75.53%
3030 資訊軟硬體設備費 1,168,800 665,880 502,920 75.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,168,800 1,168,800 665,880 502,920 75.53%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
5,985,000元,除以前年度已
編列3,189,000元外,本年度
編列1,059,000元,餘1,737,000
元編列於以後年度,其各年
1,059,000
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
0
3000 設備及投資 1,059,000 665,880 393,120 59.04%
3030 資訊軟硬體設備費 1,059,000 665,880 393,120 59.04%
本年度所需電腦租賃費。 1 1,059,000 1,059,000 665,880 393,120 59.04%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,351,600元,除以前年度已
編列1,210,520元外,本年度
編列611,520元,餘1,529,560
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
611,520
3000 設備及投資 611,520 665,880 -54,360 -8.16%
3030 資訊軟硬體設備費 611,520 665,880 -54,360 -8.16%
本年度所需電腦租賃費。 1 611,520 611,520 665,880 -54,360 -8.16%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
3,085,182元,除以前年度已
編列645,880元外,本年度編
列561,600元,餘1,877,702元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
561,600
3000 設備及投資 561,600 665,880 -104,280 -15.66%
3030 資訊軟硬體設備費 561,600 665,880 -104,280 -15.66%
本年度所需電腦租賃費。 1 561,600 561,600 665,880 -104,280 -15.66%