資料來源:04090財政局第63頁
預算機關
臺北市政府財政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
264,532,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:依本局施政計畫、文書處理要點等相關規定,辦理專案列管計畫考核、加強事務管理、
預期成果
 1.一般業務:增進經費與計畫配合、提高公文品質與行政效率、精實作業程序及加強便民服務,並確保文書案件之完整及一般行政工作,支援、促進財政業務均能如期完成。 2.會計業務:辦理會計業務,切實做到預算事前審核、事後複核,務期預算與計畫密切配合,發揮主 計功能。 3.人事業務:適時完成各項人事業務,提升人事服務品質及效率,達成業務預期目標。 4.政風業務:澄清吏治、革新政風,確保公務機密,防範不法破壞事件,維護機關安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數233,104,000元,增加9,433,000元。 242,537,000
1000 人事費 242,537,000
1010 政務人員待遇 1,792,320
職員1人薪資(詳人事費分析表)。 1 1,792,320 1,792,320
1015 法定編制人員待遇 149,958,507
職員194人薪津(詳人事費分析表)。 1 149,958,507 149,958,507
1020 約聘僱人員待遇 1,415,472
聘用2人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,415,472 1,415,472
1025 技工及工友待遇 4,758,392
職工11人工資(詳人事費分析表)。 1 4,758,392 4,758,392
1030 獎金 35,315,229
依考績法規定核發之獎金。 1 15,839,599 15,839,599
依規定核發之年終工作獎金。 1 19,475,630 19,475,630
1035 其他給與 5,111,600
休假補助費。 1 3,092,000 3,092,000
員工上下班交通費。 132×12 人、月 630 997,920
員工上下班交通費。 23×12 人、月 1,008 278,208
員工上下班交通費。 21×12 人、月 1,176 296,352
員工上下班交通費。 30×12 人、月 1,200 432,000
員工上下班交通費。 1×12 人、月 1,260 15,120
1040 加班費 9,927,591
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 4,255,638 4,255,638
未休假出勤加班費。 1 5,671,953 5,671,953
1045 退休退職給付 882,026
職工1人退休退職給付。 1 882,026 882,026
1050 退休離職儲金 17,020,342
提撥退撫基金。 1 16,780,966 16,780,966
提撥約聘僱人員勞工退休準備金。 1 87,552 87,552
提撥職工勞工退休準備金。 1 151,824 151,824
1055 保險 16,355,521
職員、約聘僱人員及職工健保費。 1 11,091,336 11,091,336
職員公保費。 1 4,135,477 4,135,477
職工及約聘僱人員勞保費。 1 1,128,708 1,128,708