預算機關
臺北市大安地政事務所
承辦單位
資訊課、行政課
預算金額
2,430,000 元()
計畫內容
辦理汰換多媒體叫取號播放系統、監視器主機系統及電腦相關設備等之採購。
預期成果
如期完成設備購置,以期地政業務迅速化,提高工作效率及業務準確性,進而提升為民服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,663,000元,增加767,000元。 | 2,430,000 | 1,663,000 | 767,000 | 46.12% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 1,835,630 | 136,040 | 1,699,590 | 1,249.33% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 868,000 | |||||||
| 汰換多媒體叫取號播放系統。 | 1 | 組 | 868,000 | 868,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 866,381 | 136,040 | 730,341 | 536.86% | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 866,381 | 866,381 | 193,996 | 672,385 | 346.60% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 101,249 | 308,423 | -207,174 | -67.17% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數249元。 | 1 | 年 | 249 | 249 | 523 | -274 | -52.39% | ||
| 汰換監視器主機系統。 | 1 | 組 | 101,000 | 101,000 | |||||
| 01-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費699,706元(不含 110年度已編列204,288元), 除至上年度已編列633,696元 外,本年度編列66,010元,其 各年度資金需求詳如後附分 |
66,010 | ||||||||
| 年資金需求表。 | 0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 66,010 | 136,040 | -70,030 | -51.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 66,010 | 136,040 | -70,030 | -51.48% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 66,010 | 66,010 | 136,040 | -70,030 | -51.48% | ||
| 02-111年個人電腦租賃費本項為111-116年度連續性預 算,總經費957,600元,除至 上年度已編列672,120元外, 本年度編列166,920元,其餘 118,560元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
166,920 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 166,920 | 136,040 | 30,880 | 22.70% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 166,920 | 136,040 | 30,880 | 22.70% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 166,920 | 166,920 | 136,040 | 30,880 | 22.70% | ||
| 03-112年個人電腦租賃費本項為112-117年度連續性預 算,總經費957,600元,除至 上年度已編列514,080元外, 本年度編列171,360元,餘 272,160元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
171,360 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 171,360 | 136,040 | 35,320 | 25.96% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 171,360 | 136,040 | 35,320 | 25.96% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 171,360 | 171,360 | 136,040 | 35,320 | 25.96% | ||
| 04-114年個人電腦租賃費本項為114-119年度連續性預 算,總經費649,800元,除至 上年度已編列136,040元外, 本年度編列116,640元,餘 397,120元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如繼續性 計畫分年資金需求表。 |
116,640 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 116,640 | 136,040 | -19,400 | -14.26% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 116,640 | 136,040 | -19,400 | -14.26% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 116,640 | 116,640 | 136,040 | -19,400 | -14.26% | ||
| 05-115年個人電腦租賃費本項為115-120年度連續性預 算,總經費410,400元,本年 |
73,440 | ||||||||
| 度編列73,440元,其餘336,960 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,440 | 136,040 | -62,600 | -46.02% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,440 | 136,040 | -62,600 | -46.02% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,440 | 73,440 | 136,040 | -62,600 | -46.02% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | 649,800 | -239,400 | -36.84% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 | 649,800 | -239,400 | -36.84% |