預算機關
臺北市政府地政局土地開發總隊
承辦單位
秘書室、測繪管理科
預算金額
3,788,000 元()
計畫內容
考量實際需要,配合本總隊業務推展,購置及租賃工作相關設備以提高工作效率。
預期成果
如期完成設備租賃及購置,以提高工作效率及業務準確性,達到便民要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數3,109,000元,增加679,000元。 | 3,788,000 | 3,160,000 | 628,000 | 19.87% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 226,405 | 2,160,000 | -1,933,595 | -89.52% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 45,000 | |||||||
| 汰換掃描器。 | 1 | 式 | 45,000 | 45,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 181,405 | 2,160,000 | -1,978,595 | -91.60% | ||||
| 網路及資訊周邊設備。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 144,372 | 628 | 0.43% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數13元。 | 1 | 年 | 13 | 13 | 444 | -431 | -97.07% | ||
| 套裝軟體。 | 1 | 年 | 36,392 | 36,392 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費491,379元(不含 110年度已編列153,216元), 除以前年度已編列451,584 元,本年度編列39,795元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
39,795 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 39,795 | 2,160,000 | -2,120,205 | -98.16% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 39,795 | 2,160,000 | -2,120,205 | -98.16% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 39,795 | 39,795 | 143,200 | -103,405 | -72.21% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 畫,總經費1,026,000元,除 以前年度已編列723,600元, 本年度編列180,000元,餘 122,400元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
180,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 180,000 | 2,160,000 | -1,980,000 | -91.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 180,000 | 2,160,000 | -1,980,000 | -91.67% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 143,200 | 36,800 | 25.70% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費1,026,000元,除 以前年度已編列522,000元, 本年度編列169,200元,餘 334,800元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
169,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,200 | 2,160,000 | -1,990,800 | -92.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,200 | 2,160,000 | -1,990,800 | -92.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,200 | 169,200 | 143,200 | 26,000 | 18.16% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費677,160元,除以 前年度已編列233,700元,本 年度編列112,800元,餘 330,660元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
112,800 | 112,800 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 112,800 | 2,160,000 | -2,047,200 | -94.78% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 112,800 | 2,160,000 | -2,047,200 | -94.78% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 112,800 | 112,800 | 143,200 | -30,400 | -21.23% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費670,320元,除以 前年度已編列140,200元,本 年度編列115,200元,餘 414,920元編列於以後年度, |
115,200 | ||||||||
| 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 115,200 | 2,160,000 | -2,044,800 | -94.67% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 115,200 | 2,160,000 | -2,044,800 | -94.67% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 115,200 | 115,200 | 143,200 | -28,000 | -19.55% | ||
| 07-臺北市控制及應用測量成果系統改版更新費 本項係114-115年度連續性計 畫,總經費4,939,200元,除 以前年度已編列2,117,000 元,本年度編列2,822,200 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
2,822,200 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,822,200 | 2,160,000 | 662,200 | 30.66% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,822,200 | 2,160,000 | 662,200 | 30.66% | ||||
| 臺北市控制及應用測量成果系統改版更新費。 | 1 | 年 | 2,822,200 | 2,822,200 | 5,040,000 | -2,217,800 | -44.00% | ||
| 08-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費684,000元,本年 度編列122,400元,餘561,600 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
122,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 122,400 | 2,160,000 | -2,037,600 | -94.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 122,400 | 2,160,000 | -2,037,600 | -94.33% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 122,400 | 122,400 | 143,200 | -20,800 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | 5,040,000 | -4,356,000 | -86.43% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | 684,000 | 0 | 0.00% |