資料來源:16360消防局第40頁
預算機關
臺北市政府消防局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室、救災救護指揮中心、綜合企劃科、災害搶救科等
預算金額
3,206,277,000 元(
計畫內容
 1.一般業務:辦理本局施政計畫、政策研擬推動、研究發展、管制考核、文書管理、公共關係、法制
預期成果
 1.一般業務:依計畫內容及預算進度如期完成,可提高行政效率。2.人事業務:強化人事服務效能,使人與事適切配合,組織架構更具彈性。3.會計業務:配合辦理本局業務,提高預算執行效益。4.政 風業務:澄清吏治,提升機關行政效率及透明度,建立政府清廉形象。5.資訊業務:維持行政及消防 資訊系統之正常運作,提升為民服務品質及行政作業效率。6.財物管理業務:達到本局廳舍相關硬體 設備維護,提供良好環境品質,充實後勤支援工作,提高財物運用效能。7.車輛維護業務:加強災害 防救車輛保養與維修能力,提升裝備器材效能,維護市民生命財產安全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數2,838,227,000元,增加162,008,000元。 3,000,235,000
1000 人事費 3,000,235,000
1010 政務人員待遇 1,832,160
職員1人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,832,160 1,832,160
1015 法定編制人員待遇 1,584,906,362
職員2005人薪津(詳人事費分析表)。 1 1,584,906,362 1,584,906,362
1025 技工及工友待遇 4,819,320
職工11人工資(詳人事費分析表)。 1 4,819,320 4,819,320
1030 獎金 360,236,239
依考績法規定核發之獎金。 1 179,326,117 179,326,117
救災救助優良獎勵金。 3300 2,000 6,600,000
救護績效優良獎勵金。 3150 2,000 6,300,000
依規定核發之年終工作獎金。 1 168,010,122 168,010,122
1035 其他給與 262,760,445
休假補助費。 1 32,457,435 32,457,435
消防勤務危險加給加成。 1 216,256,650 216,256,650
替代役上下班交通費。 15×12 人、月 630 113,400
員工上下班交通費。 530×12 人、月 630 4,006,800
員工上下班交通費。 220×12 人、月 1,008 2,661,120
員工上下班交通費。 225×12 人、月 1,176 3,175,200
員工上下班交通費。 17×12 人、月 1,260 257,040
員工上下班交通費。 230×12 人、月 1,200 3,312,000
救指中心值勤人員夜點費。 217×12 人次、月 200 520,800
1040 加班費 473,147,784
本局員工辦理各項業務超時加班費。 1 10,449,087 10,449,087
超勤加班費。 1 406,116,000 406,116,000
不休假出勤加班費。 1 56,582,697 56,582,697
1050 退休離職儲金 154,056,039
提撥退撫基金。 1 153,299,451 153,299,451
提撥勞工退休準備金。 1 756,588 756,588
1055 保險 158,476,651
職員及職工健保費。 1 109,418,387 109,418,387
職員公保費。 1 47,509,167 47,509,167
職工勞保費。 1 1,549,097 1,549,097